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麻烦问下,8月份增值税上期留底税额是29812.01元,9月份已开出不含税销售额137614.68元发票,销项税额是12385.32元,法人问我,这个月还用开抵扣票吗?

2024-09-06 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 17:38

你好!可以不用了。如果你不再开票的话

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快账用户4633 追问 2024-09-06 17:39

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-06 17:39

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
你好!可以不用了。如果你不再开票的话
2024-09-06
你好,这个月不用勾选发票,你都不需要交税,你的销项这个税额固定了是吗?
2024-09-13
同学您好! 答:上月销项58394.26-进项92399.93=-34005.67元,如果是13%的增值税率,还可以开增值税发票金额=34005.67÷13%=261582.07元。
2021-01-04
11月 借应交税费应交增值税销项300, 应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税非应交增值税进项400, 12 月 借应交税费应交增值税销项200, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税200。 借应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费未交增值税100。
2024-12-06
你可以开具的发票金额=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
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