借预付账款贷银行存款80 按月借销售费用广告费 贷预付账款80÷3

懂跨境电商的老师请问一下, 我们跨境做分录的时候,广告费、仓储费、刷单费,是做到了费用里面。 但是算毛利的时候,我们要把这些费用分摊到这个产品的扣除项目里面。 这和毛利的概念:收入减成本等于毛利 感觉两者有冲突,怎么理解啊?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师我们公司发生2万的广告业务,对方1万现金付款,1万餐饮劵抵款,我们公司在把这1万的餐饮劵原价开票卖给其他公司,我现在的分类是。借:应收账款2万 贷:主营业务收入1万 增值税1万。 卖我餐饮消费券的公司给我打款1万回来 老师可以把全部完整的分录教我一下吗,我怕第一部就错了
老师 比如我们这个月实际支付了10万块广告费,但是只花了5万,我可以按照5万作为本月费用吗,怎么做分录呢
老师,我们公司有一笔三十多万的广告费用,在2021发生的,对方在2021年就开了票,但是由于我公司一直合作,款项一直未做结算,直到今年才正式结算全部广告费用,对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票,未给我公司,现在与该公司结算付款,对应在2021年开具的发票还能入账报销不?具体账务咋个处理?我们是小规模纳税人
更正增值税申报表附加自动带出,不用管可以提交吗?
老师,请问明天汇算清缴数据还能改吗?
残疾人加计扣除工资100%,但是我司残疾人员工从二五年入职开始,到二五年年底没有给他缴纳职工医保,是因为他自己缴纳了城乡居民医保,那这个我们汇算清缴能不能享受2025年所属期的残疾人加计扣除?
老师,开进来发票是资信费分录怎么做
就是公司装修,对方开给我们的发票是装修用的材料,发票我们可以用吗?
采购预支款项3万元采购,这个怎么写分录啊
快递员损坏的公司的商品,他的个人卡转公司公户,这个收入怎么做账,分录怎么写
请教老师,高新技术企业政府补助的钱,计入了营业外收入,汇缴需要调整么?
更正公司2025.5月增值税申报表,,有免税收入55.2万,减免表怎么填?
老师我这是通辽市库伦旗个体户,在赤峰施工了,开票8.7万元 我这个个体户需要做跨区域涉税事项报告吗
发票全部开回来了, 不需要一个过渡科目吗
你好,预付账款这个不就是吗?
很早之前是做待摊费用,现在待摊费用已经取消了。