可能是系统识别为已申报状态。先确认对方是否已成功申报,如果没报,尝试清除错误后重新申报。如果已报,可能需要联系技术支持解决。

老师我问下之前财务把前面二个季度的居民企业所得税申报里面数据都填写错了我这个我第三季度本年和之前二个季度衔接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正确的本年累计数这一栏安纠正过来的数据填写就可以吗?会有影响吗?前面季度都没交所得税都是负利润
你好,这个月把两个员工累计赡养老人填反了,前两天启动更正系统显示成功了,可是我今天一查申报表数据还是原来的,并没有改成功,怎么办
老师,我在填写企业所得税季度申报的时候,上面不是要填写一季度,二季度的资产总额嘛,我的季初数据。就是写成了比如说是二季度我写的季初数据,写的是四月份的数据。这个是不是写错了呀?然后现在不是在填写第三季度的所得税了吗?我前面的不管,就从第三季出重新开始弄。可以吗
老师:个税扣缴端把离职人员改成非正常,把上个月数据导出来保存到电脑上,在数据里面删除非正常的这些人名,然后点综合所得申报导入上月数据(把离职人员删除后的数据)填写金额申报就可以吗?
老师好,申报个人所得税时,提示下图是什么原因啊?我们有员工离职后,状态改成了非正常,后来又补发工资了,所以我现在把状态改成了正常补申报。
老师 请问材料是供应商提供 帮我们公司加工产成品 供应商怎么开成品发票
电子税务局可以作废已开的发票吗?还是开蓝字负数或者红字发票?
老师,你好我们汇算清缴出现一个问题A105080表中第二行(一)房屋、建筑屋资产原值为0,与房产税税计税依据合计数300000不符,我们是租的厂房,地方税务让我们核的房产税,那我们的房租、建筑物的资产原值不应该为0吗?
请问一般纳税人服务的收入,在增值税报表填第几行?
销售取消了,已经开具的专票,对方没认证抵扣增值税。销售方是需要开红字发票的吧。可以作废发票或者开蓝子负数发票吗
老师,目前是一个股东注册资本100万,实缴资本162.45万,转让15%股权给公司股东,作价1元,然后再增资到200万,公司股东再打投资款100万,持股比例有85%降到50%;再股权转让,再次增资,再次降低持股比例。这样操作是否合理,是什么样操作逻辑
老师,合伙企业股权转让,转让另一个股东,注册资本1000万,当时全部实缴,会涉及哪些
老师:我们当月缴纳当月的社保,需要做计提吗?能不能帮我做一下计提和缴纳的分录
老师,我们公司有些付了款,但一直催不回发票,应该怎么办
公司注销做科目清理,预付账款供应商科目有负数余额,应该是前期余额没有核对清楚,供应商已经注销,科目余额咋处理
我把他导出来,手动添加,再导入进去,这样也是可以的吧,还没申报呢
导出后手动调整再导入是个方法,但需确保数据准确无误。操作前最好备份原始数据,避免信息丢失。完成后记得再次检查导入数据的正确性。