咨询
Q

前个月应该应供应商破产清算,我们有一笔进账税额做了转出,现在是应交税费-进账税额转出这个科目贷方有余额,请问一下这个余额需要结转吗?结转到哪里呢?

2024-09-09 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 15:51

那个不能抵扣的转入营业外支出,可以税前扣除

头像
快账用户5046 追问 2024-09-09 15:53

把“交税费-进项税额转出"这个科目余额转到”营业外支出“啊

头像
齐红老师 解答 2024-09-09 15:55

是的,就是那样做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
那个不能抵扣的转入营业外支出,可以税前扣除
2024-09-09
您好 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 50
2024-01-04
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-08-01
你好,这个没有要求结转。
2024-01-04
 你好;  意思是 补结转分录嘛 :   做      借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税  ;然后做 :借  应交税费-增值税-转出未交增值税  贷应交税费- 未交增值税;  这样就可以了   
2022-06-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×