同学,你好,供应商开给你的发票是不是13%税率的
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师,我们的运输公司让我们把运费打进他们的私人账户,出纳就打了,这样的话做账时是否需要让对方出一个说明并盖章?平时我们都是打给他们对公账户,只有这一笔是这样,发票他们也给我们正常开
老师我有个问题 货是我们甲方提供,加盟商帮我们运营 我们是不是最好让他们开13%的增值税专用发票,我们给他们回款比较合适(给他们这部分服务费)他们就给我们开3%的服务费发票是不是不太好
我上个月开了张专用发票给客户,他们说开错了,让重开,我红冲后重新给他们开了,开了就让他们把原来错的发票拿回来,他说后面寄过来,我一直没收到,又打电话问,他说他们用碎纸机给我碎掉了,这样我该怎么办呀
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
是的老师
但是有的供应商为什么可以把10个点给开在票面上呢
给你开504432的专票,你们对私给他10个点的税,那你们对公给对方付多少货款呢?
打504432元的款
那这个逻辑就不对了哦,相当于你总共付了554875.2这么多钱,而供应商只给你开504432的专票
是的呀,人家让税点单独给他,所以这到底怎么说呢?
我们是亏损的,人家把税点收下了,账面上只给你显示这么多,我们的利润点就低了是吗
是的,等于你们付了23%的税费哦
那如果开在票面上554875.2元,实际上我们是缴纳了10个点的税吗?
是的,你的理解正确
老师,您上面说的我们付了23%的税费,这个我就不是很理解了
专票票面含有13%的税费,这是可以抵扣的
这个我能理解,但是这个我们是没有交税的,人家给我们开的票,只是私下给了10个点
专票给你开504432,票面含13%的增值税啊
那如果这样呢,我们只是把这个钱给打到对公上504432元,让他帮我把504432元给开出来,不给他税点,因为这个三轮一台不含税价是1751.5元.我让他帮我把 这个税票开出来,估计他肯定是不行的吧?
是的,发票开多少,对公就要走多少哦
对公我是给他转这些钱,那是不含税的价格,人家肯定不同意的这样给开成票的,税点得给人家的
对公走账,都是含税的,是要跟发票总金额对应起来的。