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我们是加油站,上个月开的票,但是没做应收款。这个月才收到的款,怎么做啊,很乱,有些开票是对公,有些开票有不对公,不知道怎么做了

2024-09-10 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 15:11

先确认发票类型,对公的走银行流水,非对公的走现金或支付宝/微信。收到款项后,根据发票信息在财务系统中补做应收款凭证。对公和非对公分别处理,确保账目清晰。

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快账用户8195 追问 2024-09-10 15:21

这个月开了票50000元,也收款了。老板的意思把这50000元放到下个做收入,如果放到这个月的话,就是收款的钱比做的收入多了,不合理呀,搞得我头都乱了,做预售款吗,要是这个月做了,预售款,下个月怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-09-10 15:23

按照会计准则,销售确认应在商品或服务交付时进行。既然这个月已开票并收款,就应该确认为本月收入。若老板希望调整至下月,需明确调整原因,可能涉及预收款或分期收款等情况。建议详细记录调整依据,确保财务报表准确反映业务情况。

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先确认发票类型,对公的走银行流水,非对公的走现金或支付宝/微信。收到款项后,根据发票信息在财务系统中补做应收款凭证。对公和非对公分别处理,确保账目清晰。
2024-09-10
您好,这个是属于更高的,没错的
2025-01-06
借:预收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
2025-11-06
直接把发票附在上月的凭证后边
2023-12-14
你好; 内账是按照权责发生制来做账的吗; 还是收付实现制的 
2022-07-29
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