你好; 内账是按照权责发生制来做账的吗; 还是收付实现制的

我们平时收货款的钱,有时候扫码付在了老板的微信上,微信上的钱并不提现在对公里,我是做内帐的,请问借方应该记什么科目呢
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
我做内帐,公司6月份业务45单,有10单是在7月份收付款,我需要根据业务单子表来和发票核对,把45单的应收应付都做在6月期间对吧?再去除管理费,才是内帐的真实利润是吗?
我做内帐,怎么看内帐做对不对呢?我们单子有的是当月收款,有的是次月收款,应该看哪个才能知道我做的对不对呢
老师,我们7月账上做了税控服务费280元,但是8月申报税的时候没有申报,分录怎样做才对呢?你看一下我们的分录对不对
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司没有规定,默认是权责发生制,我7月份收款,收的是6月的单子,记账凭证日期应该是6月对吧?不太明白怎么去分清楚
你好 ; 那你们应该是 6月做收入; 7月做收款分录的; 你一定要 清楚你6月是不是收入哈
好,如果是属于6月的单子,但是是7月开票的,那我还是录入到6月的记账凭证做应收对吗老师
你好1. 那你6月做无票收入 报应收账款的 ;借应收账款贷主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ; 7月开票做 ; 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
然后7月收到款就是:借银行存款,贷主营业务收入-开票收入,这样对吗
你好; 你要冲无票收入的哇; 你6月不是做了无票收入吗
7月开票不是冲了无票收入嘛,我不太明白老师
你好 ; 你6月做无票收入 报应收账款的 ;借应收账款贷主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ; 7月开票做 ; 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
就是7月开完票收到款了,怎么做分录呢?
你好; ; ; 6月丛: 借应收账款;贷 主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ;;7月收到款 借银行存款贷应收账款 ; 同时 7月做 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
好的,这次明白了,谢谢老师
明白了嘛 ; 明白了就行 ;希望能帮到你; 满意请给予评价
哈哈哈好,5星好评
谢谢了 ; 帮到你就好;
对了老师,像这种情况境外汇款呢,客户不需要发票,我还是想把这笔账做到6月份,但他是7月份付的,境外付款不需要发票,我怎么做分录呀
你好; 这个是你们收入吧 ; 你们做无票收入报税
分录就是6月借应收账款,贷主营业务收入无票收入,7月收款,借银行存款,贷应收账款,这样可以不老师
你好1. 是的。 可以这样哈