你好; 内账是按照权责发生制来做账的吗; 还是收付实现制的

我们平时收货款的钱,有时候扫码付在了老板的微信上,微信上的钱并不提现在对公里,我是做内帐的,请问借方应该记什么科目呢
老师我们14年有一笔返点打到对方单位,一直没开票,我们做其他应收款货银存,今年查帐发现对方一直没开票,对方同意开票,51618,但是要我们把6%的税点汇给他们,我们可以汇,但是我们应该怎么做帐呢,这个税点对方也不会开发票
我做内帐,公司6月份业务45单,有10单是在7月份收付款,我需要根据业务单子表来和发票核对,把45单的应收应付都做在6月期间对吧?再去除管理费,才是内帐的真实利润是吗?
我做内帐,怎么看内帐做对不对呢?我们单子有的是当月收款,有的是次月收款,应该看哪个才能知道我做的对不对呢
老师,我们7月账上做了税控服务费280元,但是8月申报税的时候没有申报,分录怎样做才对呢?你看一下我们的分录对不对
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
公司没有规定,默认是权责发生制,我7月份收款,收的是6月的单子,记账凭证日期应该是6月对吧?不太明白怎么去分清楚
你好 ; 那你们应该是 6月做收入; 7月做收款分录的; 你一定要 清楚你6月是不是收入哈
好,如果是属于6月的单子,但是是7月开票的,那我还是录入到6月的记账凭证做应收对吗老师
你好1. 那你6月做无票收入 报应收账款的 ;借应收账款贷主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ; 7月开票做 ; 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
然后7月收到款就是:借银行存款,贷主营业务收入-开票收入,这样对吗
你好; 你要冲无票收入的哇; 你6月不是做了无票收入吗
7月开票不是冲了无票收入嘛,我不太明白老师
你好 ; 你6月做无票收入 报应收账款的 ;借应收账款贷主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ; 7月开票做 ; 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
就是7月开完票收到款了,怎么做分录呢?
你好; ; ; 6月丛: 借应收账款;贷 主营业务收入- 无票收入 ; 销项税 ;;7月收到款 借银行存款贷应收账款 ; 同时 7月做 借主营业务收入- 无票收入 贷主营业务收入-开票收入
好的,这次明白了,谢谢老师
明白了嘛 ; 明白了就行 ;希望能帮到你; 满意请给予评价
哈哈哈好,5星好评
谢谢了 ; 帮到你就好;
对了老师,像这种情况境外汇款呢,客户不需要发票,我还是想把这笔账做到6月份,但他是7月份付的,境外付款不需要发票,我怎么做分录呀
你好; 这个是你们收入吧 ; 你们做无票收入报税
分录就是6月借应收账款,贷主营业务收入无票收入,7月收款,借银行存款,贷应收账款,这样可以不老师
你好1. 是的。 可以这样哈