那个挂其他应付款科目

老师,我们公司业务之一建设了个充电桩,让路过的客户充电,电费先扣我们公账, 客户充电的付钱是付到一个平台的,然后平台给我们钱,这种情况,我们公账扣了电费怎么做分录?等我们收到平台的款了又是怎么做分录?
老师,我们公司是移民咨询公司,业务模式是这样的,我们和另外一家公司合作,我们先收客户的钱,然后把属于合作公司的钱转给合作公司,相当于代收款,我们收到客户的钱的时候, 借银行存款贷其他应付款 ,支付给合作公司的钱后,我收到合作公司开的发票,这个时候怎么做账
老师你好 请问下 我公司客户欠我们一笔货款 付给我们的承兑到期没钱付 然后现在是要把办公室抵给我们当货款 这种情况我要怎么操作呐
财付通支付科技有限公司对公我们公户,可这钱不是属于我们公司,要还给客户的,是客户在我们公众平台申请提现,我们相当于代收,这种情况怎么解决?
老师 我们公司作为推广公司,卖平台产品给客户,比如卖给客户50 我们在支付30给平台 ,我们挣差价20,公司开票的话按照30给我们开的话,我们客户没有要票(客户属于个人),这种怎么交税呢?
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
公户收到的款,之后就还给客户了,我们只是帮客户提现代收款,我们没有收取费用还给客户的
还款时冲那个科目就平了
不是公户还款客户呢?这个流程分录是怎样的?收到款,还给客户,因为是公户收款的,这里面涉及到税吗?
一样的,冲平就是了哈,不需要交税
分录是怎样做?整个流程的分录
借:银行存款 贷:其他应付款 返还付款时反向冲平