同学,你好 这个调不了了
老师,我们是建筑公司同时开了三个项目,现在也都完工了,现在收到了甲方的这个工程款,我做结转的时候,这三个项目应该怎么分化成本?,因为当时的成本是没有按项目区分的,我现在该怎么做这个成本?
老师,我们公司在发生支出的时候还没有签合同,所以费用记在了项目上,主营业务成本-项目成本,这个月合同签回来了,但是主营业务成本是损益类科目,每个月都结转了,我现在怎么样才能把之前记在项目成本的金额转到合同成本里?
老师,我们是建筑工程企业,2022年9月,一笔机械租赁发票,我备注看错项目,A项目入错B 项目,当时分录是借工程施工B 项目 贷 应付账款 月末结转的时候,也结转进成本,分录是 借主营业务成本 贷 工程施工项目B ,现在发现项目成本入错了,倒是B项目成本超高,要如何调整呢?
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
老师你好,建筑施工项目分项目核算成本了,如我这个月A项目开了发票,这个月没有取得成本发票,不能结转B项目的成本是这意思嘛
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
但是成本确实入错了
同学,你好 项目入错了,但是科目没有错,对吗?
对,科目啥的都没错,只是项目错了,这样分项目核算的话,单个项目的利润就不对了,偏差太大了
同学,你好 如果要调的话 借:主营业务成本 负数 辅助科目错的项目 借:主营业务成本 正数 辅助科目对的项目
老师,那合同履约成本就不用再调整了是吗?这个主营业务成本,在月末也结转损益了,没事吗
同学,你好 你辅助科目是放在哪个科目下面的
合同履约成本和主营业务成本都辅助核算了
同学,你好 那都要调
老师,那合同履约成本已经结转完了,再调的话,还可以吗?
同学,你好 可以,做一正一负
老师,只调整主营业务成本可以吗?
同学,你好 也是可以的