你好,买来用在哪里的?

您好老师:我们公司在银行以进货的名义贷了笔款、但是这笔款银行要求打到供货方的对公账户、供货方要以什么方式转给我、才合理、合法、合规呢?并且在税务上有什么风险没有?求解!
老师,我们是个工程公司,现在工程公司还有一笔尾款我们给甲方说了转到我们的绿化公司,因为工程公司欠绿化公司法人一笔借款,我们以工程公司的款项这样偿还可以吗?如果这样操作以后,绿化公司收到这笔款项怎么做账务处理,都需要什么附带资料?
老师,您好,我们公司的一个供应商资金紧张,需要提前收款,问我们公司能不能在没有发票的情况下先付他们一部分钱。这样可以吗?有没有风险?为什么对方不能先开票?
老师,我们有家供应商注销了,但是他还欠我们300万的发票没开,对方说能不能用他们其他公司补开给我们。如果这样可以操作的话,需要什么补充资料在税务上是认可的呢
老师,我们是园林绿化公司,我们在其他供应商购进了80万的手机,对方转款需要对公转款。这样可以吗?有什么意见可以很好的风险降低的方法
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
买来销售的
做库存商品就可以了,这个没有风险
但是我们是绿化公司,用这么多的手机的库存,会不会有税务风险
你好实际业务的没有
没有,只是帮别人买的
你好,你们单位有没有利润?
没有,只是帮别人的忙购买的手机
没有,那你走代收代付就是了,不要发票,你用了这个发票已抵扣不了
有没有税务 风险
你不做收入,还想抵扣就有风险
我们是购买方,怎么会有收入
你好,你购买出去不销售吗?你光买进来,你买进来干什么?
80万你准备自己使用的吗
最主要是我们这个做库存商品,这么大的量,这个风险严重吗?
你好,实际有购入,你单位有这些存货完全没有风险。