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老师我单位卖了一块地,并且我单位还开了土地出让发票,我借银行存款400,累计摊销,贷其他业务收入,应交税费-增值税-销项税,无形资产,这样不平呀

2024-09-12 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-12 17:21

你好,你这个土地之前做过什么凭证呢

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:28

做的借无形资产,也计提摊销了

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:29

我开票金额是4321200元

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齐红老师 解答 2024-09-12 17:33

你好, 借:银行存款(按实际收到的金额)        累计摊销(按已计提的累计摊销)        无形资产减值准备(按已计提的减值准备)        营业外支出——处置非流动资产损失(按借方差额)  贷:无形资产(按无形资产账面余额)         应交税费(售价×税率)         营业外收入——处置非流动资产利得(按贷方差额)

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:35

老师那我开的4321200元的发票呢,不确认收入吗

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齐红老师 解答 2024-09-12 17:35

你好这个是确认收入啊。看上面的分录

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:47

借:银行存款4321200,累计摊销465689.69,贷:无形资产2433778.14,营业外收入3964403.67,应交税费-应交增值税(销项税)356796.33,借贷有一个差额呀

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齐红老师 解答 2024-09-12 17:48

你好!差额就是在营业外收支里面。

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:50

问题是我赚钱了,差额咋还能在借方呢

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齐红老师 解答 2024-09-12 17:51

你好!那就是营业外收入。

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:54

营业外收入应当在贷方呀,借方不应该是营业外支出吗

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齐红老师 解答 2024-09-12 17:55

你好,呃我的凭证营业外收入是在贷方啊

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快账用户1970 追问 2024-09-12 17:58

是呀,但是借方累计累计摊销,贷方无形资产,差额就是这两个差额,所以差的是借方差额,是哪里错了吗

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齐红老师 解答 2024-09-12 18:16

你好! 借:银行存款4321200,累计摊销465689.69,贷:无形资产2433778.14,营业外收入3964403.67,应交税费-应交增值税(销项税)356796.33, 你这个营业外收入怎么来的

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快账用户1970 追问 2024-09-12 18:17

我公司开票金额+税额=4321200呀

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齐红老师 解答 2024-09-12 18:19

你好!这个不对。这个营业外收入是差额,你这样,你开票的计入其他业务收入 然后差额计入营业外收支,你就能理解了

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快账用户1970 追问 2024-09-12 18:20

是呀,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-12 18:21

你好!不用客气的了

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你好,你这个土地之前做过什么凭证呢
2024-09-12
你好,最后一个分录,借主营业务成本贷无形资产,这个无形资产改成累计摊销。
2023-08-24
您好,可以,贷其他业务收入是正数18000
2024-08-25
没有问题的,可以的。
2024-08-25
你好:解答是主营业务还是其他业务要看你们公司的实际情况, 借:银行存款 15000 货:其它/主营业务收入14285.71 应交税费/应交增值税/销项税额714.29
2020-12-10
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