计提借业务活动成本/管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
郭老师,请问一下就是帮员工代扣代缴个人所得税怎么计提然后然后怎么发放呢?分录要怎么做?民间非营利组织
郭老师,能不能给我发一份民间非营利组织发放工资计提工资支付一社保公积金,代扣代缴个税怎么算
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保公积金全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。
老师所有的金额都填进去正数是吗
你好,哪一个填写的都是证书?
老师医社保当月交为什么要计提
你好,应付职工薪酬,他核算的内容包含着工资、社保、福利费、公积金。即使当月支付了,也需要通过这个科目核算。
老师,等于说我按照你的分数来做的话,我所有的金额都是填正数对不对?不需要填负数,然后我想问一下个税的话,到底怎么算,然后能不能计提,个税多计提,实际没扣那么多怎么办
多提了红冲借应付的薪酬工资,贷业务活动成本,借,应交税费个税贷应付职工薪酬工资
如果是多扣除了,借,应交税费个税,贷应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资,贷银行存款。
老师,我想问一下,我们买了很多那个电脑,我先记录什么科目然后他们领用电脑,我在记录什么科目呢?然后折旧的话我什么时候提呢?积几年呢?还有打印机。
借固定资产贷银行存款 次月开始折旧就可以的。你项目没有开始的时候就做管理费用,如果开始就折旧到成本。
老师项目开始了但是我不懂怎么计提折旧到成本里,能不能帮我写下我买固定资产,领用固定资产然后折旧的分录民间非营利组织
借业务活动成本贷累计折旧
老师让我购买的时候我不能直接入成本吗?因为他给我结算的时候,我第一年已经把东西买完了,那我第一年度的时候是不是可以把这些电脑全部录到成本去报账了因为我钱已经花了,那我如果借活动成本贷折旧的话,那我怎么做?怎么跟他结算?那我买的时候是借固定资产贷银行存款,然后嗯折旧的话就借成本贷累积折旧这意思吗?
你好,金额不大的可以直接做成本,但是你提前买的时候你就不不要做成本,做周转材料领用的时候直接做成本,这样的话就不用折旧了。如果金额大的话,就做固定资产需要折旧。
老师买了几十台电脑13万多,项目开始的时候买的那我怎么入账呢怎么做科目,还有折旧的话怎么入成本,需要几年折旧
借固定资产,贷银行存款,这样做固定资产最低折旧3年。电子设备的,它和你普通的电脑工作的电脑是一样的。借业务活动成本,贷累计折旧。
老师,就是政府跟我们结算的时候我买电脑的能不能直接结算掉?就不能通过业务活动成本归集的话,因为业务活动成本的话要三年才能摊完吗?
那这个业项目完成之后,电脑属于你们单位的还是政府的?
老师还没有结束还不知道归谁,这个有没有什么区别?归政府怎么做,归机构怎么做?
如果归对方的话,你们单位直接做存货里面 项目开始直接销售给对方就可以了,也不需要摊销,不需要折旧的