计提借业务活动成本/管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师,麻烦能不能写一下公司给交社保并且代扣代缴个人所得税的计提工资和发放工资的所有分录,谢谢。
郭老师,请问一下就是帮员工代扣代缴个人所得税怎么计提然后然后怎么发放呢?分录要怎么做?民间非营利组织
郭老师,能不能给我发一份民间非营利组织发放工资计提工资支付一社保公积金,代扣代缴个税怎么算
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
麻烦老师帮忙写一份民间非营利组织的,从计提工资到缴交医保社保公积金全流程,包括发放工资的,还有代扣代缴个人所得税的分录写给我一下,然后带上金额,谢谢
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。
老师所有的金额都填进去正数是吗
你好,哪一个填写的都是证书?
老师医社保当月交为什么要计提
你好,应付职工薪酬,他核算的内容包含着工资、社保、福利费、公积金。即使当月支付了,也需要通过这个科目核算。
老师,等于说我按照你的分数来做的话,我所有的金额都是填正数对不对?不需要填负数,然后我想问一下个税的话,到底怎么算,然后能不能计提,个税多计提,实际没扣那么多怎么办
多提了红冲借应付的薪酬工资,贷业务活动成本,借,应交税费个税贷应付职工薪酬工资
如果是多扣除了,借,应交税费个税,贷应付职工薪酬工资借,应付职工薪酬工资,贷银行存款。
老师,我想问一下,我们买了很多那个电脑,我先记录什么科目然后他们领用电脑,我在记录什么科目呢?然后折旧的话我什么时候提呢?积几年呢?还有打印机。
借固定资产贷银行存款 次月开始折旧就可以的。你项目没有开始的时候就做管理费用,如果开始就折旧到成本。
老师项目开始了但是我不懂怎么计提折旧到成本里,能不能帮我写下我买固定资产,领用固定资产然后折旧的分录民间非营利组织
借业务活动成本贷累计折旧
老师让我购买的时候我不能直接入成本吗?因为他给我结算的时候,我第一年已经把东西买完了,那我第一年度的时候是不是可以把这些电脑全部录到成本去报账了因为我钱已经花了,那我如果借活动成本贷折旧的话,那我怎么做?怎么跟他结算?那我买的时候是借固定资产贷银行存款,然后嗯折旧的话就借成本贷累积折旧这意思吗?
你好,金额不大的可以直接做成本,但是你提前买的时候你就不不要做成本,做周转材料领用的时候直接做成本,这样的话就不用折旧了。如果金额大的话,就做固定资产需要折旧。
老师买了几十台电脑13万多,项目开始的时候买的那我怎么入账呢怎么做科目,还有折旧的话怎么入成本,需要几年折旧
借固定资产,贷银行存款,这样做固定资产最低折旧3年。电子设备的,它和你普通的电脑工作的电脑是一样的。借业务活动成本,贷累计折旧。
老师,就是政府跟我们结算的时候我买电脑的能不能直接结算掉?就不能通过业务活动成本归集的话,因为业务活动成本的话要三年才能摊完吗?
那这个业项目完成之后,电脑属于你们单位的还是政府的?
老师还没有结束还不知道归谁,这个有没有什么区别?归政府怎么做,归机构怎么做?
如果归对方的话,你们单位直接做存货里面 项目开始直接销售给对方就可以了,也不需要摊销,不需要折旧的