借:库存商品 贷:应付账款
2020年暂估入库 借 库存商品 贷 应付账款 2021年都没收到发票,也没付过款,凭证分录怎么做
老师,货已收到入库,卖出出库,发票没收到,款也没有付,跨年才收到发票付款,分录怎么做
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
库存商品,暂估入库分录怎么写,还有收到发票怎么写分录
付了钱,没有收到发票,你的货物到了,借库存商品,贷银行存款。 收到发票后怎么做分录
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
库存商品不是应该是不含税的?
对,库存商品通常按不含税成本入账。具体分录为: 借:库存商品 贷:应付账款(或预付账款)
你这不都是含税库存商品了,应付账款是含税价啊?
抱歉解释不清,确实应该表述准确。不含税情况下分录应这样: 借:库存商品(不含税成本) 应交税费-应交增值税-进项税额(若已知税额) 贷:应付账款(或预付账款)
不知道进项阿,还没拿到发票
没拿发票前,假设暂估价格和税率: 借:库存商品(暂估价格) 应交税费-应交增值税-进项税额转出(暂估税额) 贷:应付账款(或预付账款) 待收到正式发票时再调整。