如果已报验成功需作废,一般需通过电子税务局或到办税服务厅操作作废流程。具体步骤可能包括:进入系统找到原报验记录,选择作废选项,确认操作。建议先检查系统提示或咨询当地税务局,确保操作正确无误。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师们,我想问一下,我们公司去年12月开了一张专票,然后财务说作废了,但是今年发现没有作废,最主要是去年那个财务以为已经作废了,在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额,相当于没有交税,现在这个问题需要怎么处理呢?(我们目前就找到去年那张发票的1、4联)
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
我方是销售方,23年开出的一张发票,现在要作废。 购买方已经在电子税务局做了红字信息表申报,并提交成功了,打电话问了主管税务局,他们能看到这张红票。 但是我公司在电子税务局、以及税控盘里都看不到这张发票 请问是怎么回事呢?
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
打客服说 直接反馈成0就行了 这样对吗
因为我们重新开了一个新的都已经报验预交税款了
这边那个要作废的显示已反馈
直接在系统里将金额填为0并提交作废操作通常是可行的。但建议先确认这个操作是否符合当地税务规定,以及是否会影响已预交的税款处理。最好联系当地税务局或专业税务顾问确认具体操作流程和影响。
显示这个状态
显示“已反馈”通常意味着税务机关已收到您的信息。如果需要进一步操作或有疑问,应根据税务系统的指引或联系当地税务局确认正确的步骤。务必确保操作合规,避免潜在的税务问题。
显示“已反馈”说明税务机关已收到您的信息。如需进一步操作或有疑问,参照系统指引,或直接联系当地税务局确认正确步骤。确保操作合规,避免税务问题。
显示“已反馈”表明税务机关收到了您的信息。若需后续操作或有疑问,请参照系统指示行动,必要时咨询当地税务局确认流程。务必保证操作合规,以防产生税务问题。
现在这个是显示的状态
这边没有办法在操作了
如果系统显示“无法操作”,可能是当前状态下不允许修改或操作被锁定。这种情况可能是因为数据已被处理、时间窗口已过,或是系统维护期间。建议查看系统提示详细信息,或联系技术支持获取帮助。同时,确认是否需要等待特定时间后再尝试操作。
系统显示“无法操作”可能是因为当前状态不允许修改,或是操作时机已过。查看详细提示,如需联系技术支持或等待特定时间再试。确保操作在允许时间内进行,避免因时机不当导致的问题。
这样的处理能不能算不算完成了
系统显示“已完成”通常意味着您的操作已成功执行。这表示您可能已成功完成报验作废流程。建议再次确认操作细节与系统状态,以确保所有步骤均按预期进行。如有疑问,直接联系当地税务局或技术支持获取确切指导。系统显示“已完成”一般意味着操作结束且有效。再次确认操作细节和系统状态,如有疑问联系相关部门获取指导。