你好,其实没有明确的规定的这种你如果要做的话,建议你问一下当地税务局,看他们的要求。

某企业2021年9月发生如下业务: (1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9% ,价税合计200元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。 (2)与乙货运企业共同承接一-项联运业务, 收取全程不含税贷收入 75万元,并全额开具了增值税专用发票,同时支付给乙货运企业(一般纳税人)联运运费,井取得乙货运企业开具的增值税专用发票,发票注明价款30万元。 (3)当月购进5辆运输用的卡车,取得增值税专用发票注明的不含税金额55万元;购进一辆办公自用的小轿车,取得机动车统一销售发票上注明的加税合计金额22.6万元, (4)将部分自有车辆对外出租,取得租金开具增值税专用发票注明不含税租金6万元, (5)当月一辆运营货车需要修理,取得汽车修理厂开具的增值税专用发票上注明维修费1.8万元, (6)因保管不善 ,上月从一般纳税人企业购进的一批零部件丢失,该批零部件账面成本2万元。其中运费成本0.3万元(当地-般纳税人运输企业提供运输服务) ,进项税额均已于上月抵扣。(不会可以先不做) 要求根据上述资料,回答问题,每问需计算出合计数: (1)计算该企业本月销项税额。 (2)计算该企业本月应转出的进项税额。 (3)计算本月准予抵扣的进项税额。 (4)计算该企业本月应纳增值税。
A市某酒店(一般纳税人)5月发生以下业务: (1)酒店的住宿服务收入为1060万元,餐厅饮食收入为848万元,内部超市的商品销售收入为113万元,内部保龄球馆的娱乐收入为106万元,均开具了增值税普通发票。 (2)采购酒店用品,取得的增值税专用发票上注明的价格为200万元。 (3)餐厅从农民手里采购了农产品等原料,成本 为90万元。 (4)支付电梯等设备的维修保养费用,取得的增值税专用发票上注明的价税合计额为21.2万元。 (5)支付宽带费用,取得增值税专用发票上注明的价税合计额为6.54万元。 (6)支付了焦点物业管理公司的物业费,取得的增值税专用发票上注明的价税合计额为31.8万元。 要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。 (1)计算该酒店当期增值税销项税额; (4分) (2)计算该酒店当期可以抵扣的进项税额;(5分) (3)计算该酒店当期应缴纳的增值税。(1分)
(1)取得货运收款,并且开具了增值税专用发票,增值税税率9%,价税合计200万元;收取价外收入4万元,开具增值税普通发票。(2)与乙货运企业共同承接-项联运业务,收取全程不含税货收入75万元,并全额开具了增值税专用发票,同时支付给乙货运企业(-般纳税人)联运运费,并取得乙货运企业开具的增值税专用发票,发票注明价款30万元。(3)当月购进5辆运输用的卡车,取得增值税专用发票注明的不含税金额55万元;购进--辆办公自用的小轿车,取得机动车统--销售发票上注明的加税合计金额22.6万元,(4)将部分自有车辆对外出租,取得租金开具增值税专用发票注明不含税租金6万元,(5)当月-辆运营货车需要修理,取得汽车修理厂开具的增值税专用发票上注明维修费1.8(6)因保管不善,上月从--般纳税人企业购进的一批零部件丢失,该批零部件账面成本2万元。其中运费成本0.3万元(当地-般纳税人运输企业提供运输服务),进项税额均已于上月抵扣。(不会可以先不做)要求:根据上述资料,回答问题,每问需计算出合计数:(1)计算该企业本月销项税额。(2)计算该企业本月应转出的进项
请问一下,小规模纳税人,老板买东西,一直公户支付,没有发票,现在汇算清缴我应该咋调整吖?有时候法人转他自己账户,支付维修费,标签费,下水道疏通费用。我不得不借其他应收款 贷银行存款,但是钱知道收不回来了,发票也不会有了 还有支付猪肉,鸡肉,鸭肉都。借应付账款,贷银行存款 支付水电,借管理费用 水电费 贷银行存款 以上三种情况的。我需要怎么调整吖?然后年报了!!急急急在线等
某家具制造商为增值税一般纳税人2020年8月该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并发生如下经济出等(1)购入一批原材料取得增值税专用发票注明金额30万元增值税3.9万元。支付原材料运输的运费并取得增值税苦通发票注明金额万元增值积0.27万元(2购进低值易耗品6万元取得增值税专用发票,注明增值税0.78万元(3)销售商品收到含税总价80万元收取包装物押金4万元押金于次月返该企业销售商品适用税率为13要求根据上述资料分析回2资料()给出的信感小收到的包装物金4万最需要计入你外费用跳图1.在资料(1)给出的信中,两项增值院税额是否都围不3.计算此率例企业8月销项税额和可抵扣的进项税额分别是多少?
企业所得税:交易性金融资产,购买的时候手续费投资收益不认,那我们就要把投资收益调增,以前的账上是增加费用利润调减么,现在相当于把他收入增加了? 在卖的时候再算成本里面去?
老师,我们出口的货物,客户按照报关单的金额付的,然后后期发现货物有点问题,然后我们退了这部分货款给他在中国的个人卡,这样可以吗
个人住宅 租办公 水电只能靠无票 只能开房东个人名字发票 这种情况要怎么处理 要怎么入账 涉及什么税 有风险吗 需要什么支付凭证入账吗 有两种情况支付 一种是公司自己交 个人交到物业 然后报销 还有一部分前期房东还有电费 我们直接用 最后付钱给房东 请对这两种要怎么处理 怎么入账啊 会计分录 涉及税费请一一详细解答
工商年报里的高校毕业生指截止2025年末毕业两年内的高校毕业生是23年6月后毕业的吗
报废铝材,卖出去,开票编码是哪个?
老师请问下企业汇算清缴退税已经申请通过了,现在更正后不用退税,可是申报表依然显示退税金额怎么办(就是不想退税了),因为退几百元就要查账比较麻烦,但是现在作废不了,更正后依然显示原来的退税金额
老师,请问小规模不动产经营租赁税率多少?有没有相关政策?
老师您好,汇算清缴职工薪酬及纳税调整表工资薪金支出,一月份发放上年结转的工资部分,需要一起填吗?
我们委托专业机构销售本单位二手车辆,我们实际收到的货款是5000元,是专业机构扣除1100元相关费用后的,这个1100元对方会给我们开具发票,但是我们在电子税务局系统里面发现了一张销售方是我们,买房是一个个体户,也表明了二手车市场的二手车销售发票,票面金额是12000元,现在想问我们在没有开具任何销售发票滴丸情况下该怎么进行税金申报,这个二手车销售发票是相当于我们开具的吗?
老师,您好,单位是一般纳税人,企业会计准则,现在有一笔收入2万多,已入银行想涉及到的年度有24年,25年,26年,都已开票,现在这笔收入需要红冲,再把2万多退还给客户,这2万元可不可以不调整以前年度损益,直接红冲现在的收入?