您好, 这个相当于是交了公积金的钱了
老师我想问下公司经营不下去了,账面亏损,老板想把账户上的钱打给股东,我应该做什么分录呢
老师我想问一下,我分公司有一笔金额打进了总公司里面,那这笔往来如果做账目处理
老师,你好,我想问一下,就是公司法人往对公户打钱,也就是对公户管法人借钱,这比分录正常应该怎么做呢?
老师,我想我想问一下,公司的对公账户往公积金里面打钱了,这笔应该怎么写会计分录呢
老师我想问一下,公司的对公户给公积金账户打钱,这个分录我应该怎么做,需要计提吗?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
那我会计分录怎么写呢?
借:应付职工-公积金
贷:银行存款
这个需要计提吗
1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。
公积金也算社保里面是吗
没有,意思是分录是一样的
好的,老师知道了
是的,是的,就是这样的
那发放的时候是借应付职工薪酬薪酬-工资,贷其他应付款-公积金?
借:应付职工薪酬-(单位部分),
其他应收(付)款-(个人部分),
贷:银行存款/现金。
我看你发的发放和缴纳,分录是一样的
我是写一笔就行吗?
你做一笔就可以了,
好的,知道了,谢谢老师
不客气,很高兴帮你