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请问一下老师计提工资和发放工资的分录怎么写

2024-09-18 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 17:12

1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

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快账用户7798 追问 2024-09-18 17:16

老师,我公司2408月工资是23450元,发工资的时候有扣回社保个税,怎么做完整分录

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齐红老师 解答 2024-09-18 17:16

你好,上面有社保的部分了 你参考上面的分录就行

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快账用户7798 追问 2024-09-18 17:16

计提我没错

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快账用户7798 追问 2024-09-18 17:17

就是发放想不通了,我用的其他应收

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齐红老师 解答 2024-09-18 17:18

你好,如果你是先给他支付,然后从工资里面扣是做其他应收,如果你是先从工资里面扣,然后再支付是做其他应付。

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1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
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新年好 借管理费用等 贷应付职工薪酬 发的时候是 借应付职工薪酬 贷银行存款
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
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