如果对方已做账,通常需要他们确认红字信息无误。双方沟通一致后,你再操作冲红。确保记录准确,避免重复交易。

我们收到对方7月份的专票,已经勾选抵扣做账了,现在他们要红冲。需要我们开红字信息表还是对方开
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
我开出发票,已经跨月认证了,对方要红冲,对方开红字信息表,对方要寄回发票吗,我开出了后要寄出吗
老师,跨月冲红专票,购买方没有抵扣没认证,我们销售方开了红衣信息表,还需要对方确认吗
老师,我们是购买方,现在对方要要红冲发票 我们已经认证了 是不是对方开红字信息表 我们这边点击确认就行 他们就可以开红字了
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
鼎捷T100里的理由码费领是什么意思?
25年的暂估成本,26年汇算清缴前未收到发票,企业所得税调增,当汇算清缴申报结束了。比如6月才收到了25年的暂估成本票,税务上,是可以做汇算清缴更正申报嘛?会计入账上如何处理?
我们违约,客户让我们交违约金,说是罚款,我们只用药收据就可以了是嘛
住宿费和餐费开专票好吗?
老师您好,老板要求我们内账会计做的账和代账公司的一致,我们应该怎么做,求解
是普票也要确认吗
不论普票还是专票,若对方已做账,都需要与对方确认无误后再进行冲红操作。确保双方账目一致,避免错误。