建筑总包项目,从总包款中扣除分包出去的部分,确实可以按差额计算增值税。即780万-300万=480万计算。至于劳务公司,通常会给您开劳务发票,用于您公司的成本核算和抵扣。

老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
我们建筑劳务公司,我们现在项目是简易征收的。还可以差额征收吗?。假如我们开给总包200万的劳务费发票(简易计税的3个点发票),我们收到班组长代开的劳务发票100万,那计算增值税的时候可以按照200-100来计算,对不对
老师,请问,我们是小规模公司,有劳务分包。我和甲方合同共300万,但是我们这个季度只给开了50万。我们分包出去100万,但只收到20万的分包发票。这种情况怎么差额征税呢?
老师你好!请问我们公司是总包(一般纳税人),总包金额比如是100万,然后分包50万劳务给别的公司,然后我们公司开出100万发票去结工程款,并收到了分包劳务公司开给我们的50万发票(劳务公司是小规模),这样申报税时我们公司是不是只需要申报50万?另外地预缴需要按哪个金额来预缴?
老师我们是建筑公司拿到甲方一个项目780万,分包给劳务公司300万,那我交增值税是不是总包款780万-300=480万可以差额缴纳增值税吗?第二个问题:劳务公司是不是给我们开劳务发票我们做成本呢?
老师请问下,从a列里删除与b列相同的值,哪个公式呢?a列本身有很多相同的值,是b列没有的
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢
我说3月报的工商年报,怎么在企查查还没更新到2025年年报,
员工离职 给他发的离职补偿金和工资一起给他申报个税吗
老师好!新公司申报企业所得税,季报有选择软件集成电路企业优惠政策适用类型,有不适用、原政策,新政策选哪条呢?
EXW 无杂费 → 币制 + 0+3 → 502/0/3 直接复制粘贴 杂费还能这样写吗
修理修配服务在哪里选大类
公司新建工厂,给生产工人建了食堂,买的米面油计入啥科目?工厂还没开始运营
请问老师,法人把执照转让出去之后没有任何风险问题吧
你好,老师,我是个体户,定期定额,一个季度找专管员定多少钱合适?一个季度开票不超过多少钱不用纳税
这个差额计算增值税要不要看项目啊老师
我们建筑公司是一般纳税人,这个差额计算增值税要不要去税务局申请啊
差额征税需符合特定条件,项目类型、合同条款都会影响是否能差额计税。作为一般纳税人,若符合条件,可申请差额征税政策。具体操作流程和申请材料,建议咨询当地税务局或专业会计,以确保准确无误地执行相关政策。
对,差额征税确实要考虑项目具体情况,比如是否属于特定行业或服务类型。作为一般纳税人,如符合条件,可以申请差额征税。不过,申请和操作细节需要遵循当地税务规定,建议直接联系税务局或咨询专业会计,确保合规操作。
那老师我们分包给劳务公司的项目符不符合简易计税?
分包给劳务公司的项目是否适用简易计税,主要取决于分包合同的具体内容、项目性质以及双方的资质情况。简易计税通常适用于特定的行业或服务,如建筑劳务分包。建议查看相关政策文件或咨询税务顾问,确认是否符合条件。
哦哦知道了老师 那我们白条支出的费用怎么做账啊?
白条支出要做账,得先确认费用的真实性,然后通过预付账款或其他应付款科目暂估入账,同时备查登记。收到正式发票后,再调整至相应的费用科目,确保账目准确,符合会计准则。记得做好凭证记录,保证合规性。
老师现在你们回复怎么收不到通知啊。这些白条不会有发票的,一直挂着嘛?都是法人自己垫付的已经做了报销。
如果白条支出没有正式发票,建议先建立备查账,详细记录支出内容、金额及责任人。待日后获取发票时,及时调整入账。对于法人垫付的情况,应在报销时明确列支费用,调整财务报表,并确保后续有正规发票补录。这种情况下,定期审计和内部财务控制尤为重要,以避免潜在风险。