可以的,没有问题的

老师你好,我上个月开17%的发票1080200元,这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票,红冲了一张发票,开票金额为76380元,分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14,红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14,借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95,重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38,其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出,实际未开票收入为1013100元,直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14,重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56,思路对吗?分录正确吗?
老师,我是电商平台,当月账单要下月出来才开发票,那我这个确认收入的分录怎么做呀?可否当月借:应收账款(暂估入账) 贷:主营业务收入, 次月 红冲上次,再借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税额)
请教一下,5月开发票85000元收到68000元 借:银行存款6800 应收账款-佳音医院17000 贷:主营收入84158.42 应交税费-销项税额841.58 8月又给佳音医院又开发票19610元 借:应收账款-佳音医院19610 贷:主营收入19415.84 应交税费-销项税额194.16 9月份的时候开的这些发票全部冲红 借:应收账款-佳音医院-104610 贷:主营收入 -103574.26 应交税费-销项 -1035.74 然后重新开了 借:应收账款-佳音医院104610 贷:主营收入103574.26 应交税费-销项1035.74 请问记账有什么问题?
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款(我司开票8月收入),那我应该在8月做:借应收账款,贷主营业务收入(暂估),应交税费-增值税;10月时候做:借:银行存款,贷应收账款。然后在10月:红冲借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-增值税;按发票做账是:借应收账款,贷主营业务收入8月,应交税费-增值税?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?然后一次性摊销到主营业务成本还是什么科目?幼儿园也收学生餐费
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前计提吗
你好老师,我们公司有9个股东,4个股东把另外5个的股份买了,也就是1000万的实收资本其中750万的占比花500万买的,这个会计分录怎么做
请问下,12月26日才注册的小规模公司(营业执照已办好),还没有装修好,也没有收入,需要报税和汇算清缴吗?
老师,我12月份进了一批洁面,可以让甲方给我1月在开票吗
老师,我们是建筑工程机械设备生产厂家,出售设备时不含安装服务,后期客户需要提供技术安装服务并且另外签定服务合同,收到款合需要开据发票怎么开据
老师,年底如果亏损的话,还需要结转本年利润吗?
你好老师,去年一个工程项目工采购螺丝配件50万,应该怎么做账处理,供应商不开票
老师,汇算清缴后发现以前年度成本少结转了100万,这个账应该怎么处理?
老师好,请问电子发票可以按照凭证尺寸来调整比例打印吗?