你好,你这个是今年的还是以前年度的?
老师你好:税务稽查查到我有笔房屋合同印花税没交,后来补交了这笔费用怎么入账
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师,你好,23年的印花税,附加税,企业所得税没有计提,24年1月再计提可以吗?账务要怎么处理了?
老师你好,税务稽查少报收入还有所得税等税费,已经查完了,税也交了,账务怎么处理?涉及所得税,印花税附加税。
老师24年的印花税忘记计提了,我已经结账了把企业季度所得税还有财务报表都申报完了,我在25年计提并缴纳可以吗写借税金及附加印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行存款 这样写可以吗?
A公司2×19年9月10日自行建造生产用设备一台,购入工程物资价款为500万元,进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本3万元,原进项税额为0.39万元;领用自产产品成本5万元,计税价格为6万元,增值税税率为13%;支付其他相关费用92万元。2×19年10月16日完工投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该项设备2×20年应提折旧为()万元。A.240B.144C.134.4D.224
老师,谁有农机产品销售合同?
支付1到12月房租,收到增值税普通发票,以养心支付480000
老师,请问一下,入库单和出库单都要附件在记账凭证的后面吗?
流质与流压有什么区别和共同点
董老师,您在线吗?有问题想咨询~
老师,征收率和税负有什么关系
老师可以讲一下这个题吗?谢谢
电商推广费怎么做筹划
固定资产资产25000000万,弃置费用250000万,用40年;40期复利现值0.0221;第五年末,重新计量弃置费用200000万,35年复利现值0.0356 为什么重新计量预计负债减少的金额减少固定资产想,不冲减财务费用呢?
19-23年的,有一部分收入账外列支查到了。我需要调整收入吗?可是这部分是没有成本的。
你好,是的这个你要调整收入借应收账款等待以前,这个你要调整收入。借,应收账款等待以前年度损益调整应交税费,应交增值税。
还有就是电子税务局我的增值税,所得税汇算清缴是否都要重新更正申报。缴税是稽查局录完的数据直接在税费缴纳里面交的,并不是我更正申报出来的数据。
那这部分收入做进去,我们的利润就大了,将来分红也是个麻烦
你好,这个没办法呀,你少做的收入,应该说你之前的利润就是做少了,现在补做进去而已。
那申报表之类的需要更正吗
你好,是的,是需要更正的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。