您好,根据小企业会计准则,对于调整以前年度的账务,采用未来适用法,损益类科目直接入当年的损益,但是在实际工作中,因为补税调整的损益科目,直接入利润分配-未分配利润,如果入当年的损益,造成当年的实际经营和账务不符
老师,我们现在查账,让补上年20万收入交的增值税和附加税、印花税,那我们怎么做账呢,做到这月吗,谢谢
老师,公司在2022年3月查账要补开2020年未开票收入20万,也在2022年3月补交了相应的增值税和附加税,还有企业所得税,请问发生的这些业务会计分录要怎么做?
老师 我们去年卖了一个车 被税务局查出来异常 然后这个月补交了增值税附加税 印花水力 做账需要怎么做呢
老师你好!请问一下被税务稽查补缴2022年增值税,附加税,企业所得税,还有滞纳金,账务处理怎么做分录?
老师,经税局查账,补交以前年度的增值税,附加税,企业所得税,如何做分录
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,我能做成借以前损益调整,贷应交税费,然后再做,借应交税费,贷银行存款,以前损益调整进利润分配未分配利润
您好,可以先入以前年度损益调整,在结转到利润分配-未分配利润,有的账套选择小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个科目,就直接入的利润分配-未分配利润
老师,还有滞纳金,可以做借营业外支出,贷银行存款吗
您好,滞纳金入营业外支出,在所得税汇算清缴的时候,做纳税调增