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老师开了一张发票 个月之后对方退回发票红冲 账务能把当时对应的红冲了 可以吗

2024-09-23 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-23 15:52

您好, 是的,把前面的分录做红字分录就可以

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快账用户1311 追问 2024-09-23 16:09

老师我这需要交200元增值税 结转分录 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 对吗

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快账用户1311 追问 2024-09-23 16:09

次月缴纳时候 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2024-09-23 16:13

是的,是的,就是这样的

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相关问题讨论
您好, 是的,把前面的分录做红字分录就可以
2024-09-23
您好,没有认证不可以的,要认证了才可以
2026-05-18
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
不需要,需要对方发起红字信息确认
2025-12-05
你好,开的一张发票,对方财务已经入账了,就不需要退回之前发票的
2023-12-07
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