这500元差额应作为折扣处理,计入财务折扣或冲减成本,不影响税额计算。具体操作时,记账分录为借记存货/原材料,贷记应付账款和财务折扣。

老师我们购买办公用品,对方先给我们开具了7090的增值税专用发票发票,但我们老板实际就付给对方7000元,该如何做账呢
和一采购商采购商品,价格是50000元,我公司已支付全款,但是对方开具发票的时候只开具了48000元,余2000元未开票.现在是我们和采购商不合作了,这部分发票也要不回来了,那么这2000我要怎么做账务处理?之前这50000元是挂应付账款的
我们一般纳税人超市,老板用自己的钱采购商品,对方也没有开票,商品已经入库了,这个会计分录怎么做呢
请问老师,我们采购了一批货100吨,一万元一吨,运输到我们公司时入库前发现少了1吨,但是对方开发票给我们100万元了,并且我们也支付了100万元了,现在少了1吨,对方要赔付我们1万元,请问这个发票还要冲红掉发票,重新开具99吨给我们吗?还是说赔付了1万元,我们就可以不用对方冲红发票,我们就按实际99吨入账(但是发票上100吨)就可以了,还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
我司为增值税一般纳税人,23年12月对方开了20000的专票成本票给我们,但24年我们实际支付19500元,优惠了500,我们该怎么做账呢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
没有财务折扣这个科目呀
可以将这500元视为预估的现金折扣,计入财务费用。账务处理上,借记存货/原材料,贷记应付账款和财务费用。这样既符合会计原则,也便于反映实际交易情况。