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23年别人给我开了1300万的发票,我们公司做了成本票使用,并且正常报税了,当时因为没有钱没有付款,现在24年税务局查说这些发票查不出来,给我们开发票的那个人也联系不上,这样如何处理

2024-09-24 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 09:26

你好你这个最,你这个最终估计调整补税的概率非常大。

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快账用户2442 追问 2024-09-24 09:29

那如果我们现在把这笔钱打到他们的公户,是不是也不赶趟了呢?

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齐红老师 解答 2024-09-24 09:29

你好是的这个用处不,是的,这个用处不大。

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快账用户2442 追问 2024-09-24 10:21

那怎么解决呢老师?让对方重新开票给我们,在24年付款并抵扣可以吗?这么大金额税务局是不是还得查合同和结算报告?证据链是不是得做全套?但是工程去年就完工了

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:24

你好,是的,你要做的话,这全套都要做。这个金额很大,建议你先问一下税务局,看他们的要求。

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你好你这个最,你这个最终估计调整补税的概率非常大。
2024-09-24
你好,没问题,这个发票可以往前补五年的
2025-01-03
还需准备营业执照副本、原错误申报的增值税申报表、税率开错的情况说明、业务合同、资金流水,若已冲红 / 重开发票,还要带上红字发票资料和正确发票复印件。
2025-11-05
同学你好,建议追溯调整23年财务报表相关项目,调整24年期初数,因为调整了23年的成本,应向税务机关作出说明。
2025-04-29
同学你好 税务处理 及时与主管税务机关沟通,说明发票未传递、重开及红字确认等情况,提供采购合同、沟通记录、红字发票等资料,申请核实处理红冲税额申报问题,避免税务风险。 账务处理 假设发票涉及业务计入 “原材料” 等科目,原发票金额,税额。先记录原采购业务,借 “原材料” 等,贷 “应付账款 —— 暂估应付账款”;再冲销暂估,借 “应付账款 —— 暂估应付账款”,贷 “原材料” 等;最后确认损失,借 “原材料” 等,贷 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-01-08
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