你好,你5月份是怎么做的凭证?
制造业,一般人,采购原材料,8月对方开了专票并且已认证进项。现发现开错了,需要冲开票。跨月已认证的发票怎么冲红操作? 冲红发票怎么做分录?
收到的发票在5月份抵扣了,现在对方说开重复了,要我们开具红字信息冲红,那这个5月就抵扣了冲红了进项不是对不上嘛
供应商5月份开的发票,我司8月份抵扣了。但是10月份对方红冲了。现在我们怎么做分录
5月份抵扣了一张专票,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退回了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
我5月份收到一份专票,6月初已认证。6月末对方红冲并重开发票,我应该怎么做账?
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
预计负债上表了,为啥还要披露
如果主播个体以后收入低,主播个人可以再代开劳务发票吗
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账?
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
老师,我还是不懂,我再追问一下,我普票开了101360.4,我实际收入肯定也是101360.4,为什么,库存现金要写102374.01呢? 到底哪张凭证的写法,才是正确的?
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
想面库存比实际库存大很多如何处理
员工出差,单位给的每天100元餐费补助,要并入工资缴纳个税吗
老师 你好 小规模纳税人季度收入超过30万后,要交增值税,期末是不是还要计提附加税
借:主营业务成本 借,进项税额,贷方:应付账款
你好,你现在借应付账款贷主营,应付账款贷,主营业务成本,应交税费,应交增值税进项税额转出。
你好,你现在借:应付账款 贷,主营业务成本,应交税费,应交增值税进项税额转出。
它们开红字发票,需要我们同意?
你好,是的,现在开红字发票是这样子。