比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 库存现金/银行存款5485 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15

请老师给我一份每个月计提工资、计提申报, 发放工资、缴纳社保的完整分录
老师,请给我一个计提工资的完整分录,我们公司需要缴纳五险一金
老师,请问一下缴纳残保金的分录咋做的吖
老师,请问一下工资薪金个税计提,缴纳分录咋做啊?完整的
请问一下,工资薪金支出及纳税调整明细表,第一行工资薪金支出就填写计提的工资吗?还是计提的工资和公司缴纳社保部分的合计数
收到税局给我们退的企业所得税,我们是小企业会计准则,计入营业外收入可以吗?
公司有一笔代收代付费用,公户一进一出,需要进项和销项发票吗?银行转账有什么规定要注意的吗?
老板要求每个月把报表打出来,并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的
老师,去年12月份做了12万的成本进去,说5月底汇算清缴前发票能回来,后来一算对方是还欠12.5万的发票 ,如果他这两天开回来的发票有12.5万,比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊?谢谢
我因为2025年第4季度季报后又做了点费用,所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税,退了点钱。 但是财务报表中,就比如方说所得税费用。之前是7000,现在是6000,那财务报表中的这个所得税费用也要改吗? 再更正申报吗?需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报,把这个所得税改成6000吗?
老师,之前公司24、25年都调过账,但是税务那边报表还没更正过,如果现在更正,税务会预警来查吗
公司下个月转简易计税,本有进项23000 、销项20000,请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢
老师:工会返回来的经费5000,怎么做会计分录?使用经费时的会计分录?
老师员工车辆出租给企业,代开发票税目选择什么
老师现在企业提现有网银可以在网银上转吗?备注写提现金,然后会计分录写借现金贷银行。在企业提现金怎么做最标准?我们企业还在用支票。
好的。谢谢老师