同学你好 一、基本材料 差旅费报销单: 详细填写出差人员姓名、部门、出差日期、出差地点、出差事由等信息。 注明各项费用的金额,包括交通费、住宿费、伙食补助费等。 出差审批单: 一般在出差前需经过相关领导审批,明确出差的必要性、行程安排等。 审批单上应有审批领导的签字和审批日期。 二、交通费用相关材料 机票、火车票、汽车票等票据: 必须是正规的发票或票据,注明出发地、目的地、日期、车次或航班号等信息。 如果是电子票据,需要打印出来作为报销凭证。 市内交通费票据: 如公交车票、出租车票、地铁票等,应注明乘车日期、起止地点等。 若乘坐网约车,需提供行程单和发票,明确行程起止点和费用明细。 三、住宿费用相关材料 住宿发票: 正规的增值税发票,注明住宿日期、住宿天数、住宿人数、房间单价等信息。 发票上应盖有酒店的发票专用章。 酒店住宿清单: 详细列出住宿期间的各项费用明细,如房费、服务费、早餐费等。 四、伙食补助及其他费用相关材料 如无特殊情况,一般无需提供额外材料,按照企业规定的标准和出差天数计算伙食补助费。 若有其他特殊费用,如因工作需要产生的邮寄费、会议费等,需提供相应的发票和费用说明。 此外,为了确保报销的顺利进行,报销人还应注意以下几点: 所有票据和材料应真实、合法、有效,不得伪造、篡改。 票据和材料应按照规定的顺序粘贴在报销单后面,便于审核和查阅。 如有超标或特殊情况,应提供相应的说明和审批文件。

国外出差 报销差旅费要用什么原始凭证报销
老板带客户一起出差 要报销客户差旅费 需要什么资料备查
小企业差旅费用报销有什么国家标准吗?
老师您那边有没有外贸企业,出国差旅费报销制度或者标准的资料
为什么企业内控要求报销差旅费时住宿费需要有水单?
老师非货币性资产交换,换入资产的成本是不是等于换出资产的账面价值加上相关税费
老师,给员工发工资是不是的转卡,最好别发现金呢?
现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
老师,有个业务提成的奖金申报个税,个税由公司承担,那计提个税借方用什么科目较好?因为我们发放工资的时候,个税在贷方,真正扣的时候是借方。
老师,请问一下打印店的公司,开票几十几百不等,有的是公司的会公户付款,有的公司或者个人都是几十块直接给老板的,那我全部借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 实际上钱老板收到了。能不能借其他应付款 贷应收账款?因为发放工资其他应付款 把其他应付款冲掉
以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
老师,A公司给B公司开发票,即开专票又开普票可以吗
先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
市内交通 有补助吧 还需要票据吗? 还是有票据可以算补助外报销
同学你好 这个交通费要有发票的
公交车和出租车 都需要票 没有票不给市内交通补助吗
除住宿费、机票和火车票按照级别标准实报实销之外,大部分地方执行的是每日市内交通费(80)+伙食补助费(100)=差旅费(180)包干的形式。 这个市内交通费 没有票可以发吗
这个需要有发票 如果是补助可以不用发票,但是交通费等必须要有发票