你好你7月份已经做了哪一些凭证了?借贷方是怎么写的?
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
提问#,老师,我们10月份交了员工宿舍的房租,3个月的,我们摊销应该从10月份开始摊销?
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
报废清单模板麻烦提供一下
请问下,公司的车卖给别人了,二手车市场开的发票已经显示在我公司的开出发票了。那我公司也要给买车的人开张发票吗?
老师好,我们当年预计分配股利,次年支付股利,想问一下汇算清缴的股利分配金额填在哪里
老师,我们公司之前是当月计提下月发放,考虑到最新申报的问题,我从9月开始只是支付上月工资,等到10月做账时在计提9月的和发放9月的,导致一个问题应付职工薪酬借方发生额大于贷方,请问这个申报企业所得税有问题吗?
老师,新增董事会成员,是否要经过股东会同意,是否满足3人及以上才能成立董事会?
工资一共8315068.55,上月支付这个月的工资1211855,本月又付了6292009加上月转错退回的559,这个月又多付出去6522.36,这个月又应付18535.88,这样算下来为啥不平,借成本8315068.88,其他应付款559,其他应收款6522.36支付上月14456.12贷银行6292009其他应付款18535.88个税809098.43预付账款1211855为啥不平
老师,农村合作社(集体经济)有申报企业所得税,工资个税,减除费用6万元是在工资抵扣,会影响企业所得税吗?
老师,请问下所得税季报表这个地方怎么填?我们公司就做了一个人的工资800,7到9月职工薪酬是2400,只付了800工资,我应该怎么填
老师,您好,印花税中的租赁合同金额,是指租金和称业管理费这些吗?还是单独指每月付的租金呢?
老师,做的无票收入税额与电子税务局带出来的税额错一分,怎么调账,如果调应收,那应收账款往来又错一分,谢谢
这是八月份做七月份的账
你好,你这个没错。是要摊销的
利息是不是要计提
你好,你如果有利息的话是需要计提的。
3月份有一笔利息没有做,现在做掉,要先计提在做吗
你好,是的,要先计提然后支付。
这是收到
你好,也是一样,先计提,再收到。你也可以直接收到
是不是先计提借款利息
你好,是的。先计提了