第一个重分类了。 第二个没有重分类。第1个,你可以去看一下你的应付账款应该有借方余额。

货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
用友软件,资产负债表年初余额跟去年的期末余额对不上,原因是因为有预付账款借方余额,去年出的报表是把这个预付账款金额算在了应付账款里面,今年同样的出报表预付账款金额确没有自动算在应付里面,我该如何修改资产负债表年初余额呢?
我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74,坏账准备余额是7203005.76,系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
老师,请问,我金蝶预付账款科目余额上的金额跟资产负债表上面的金额不一样,而且他们2个的差额,怎么会跑到应付账款哪里去了呢,我应付账款都是没有数据的,这是什么问题呢?
老师 建筑行业当月既有简易计税业务也有一般计税业务,按税负抵扣的进项 简易计税部分分摊的进项需要做进项转出吗
老师,我们当月工资10号发放,当月15号前就申报个税了。提早申报了怎么调整到下月呢?比如11月10号发工资我们12月分申报。那11月0️⃣申报吗?会有风险不
不是企业法人,去银行打印企业征信,委托书怎么写
我们是工程公司,有个项目砸死个人,这个人是我们供应商的人,我们项目买了安全责任险,这个赔偿可以先从我们公司打钱吗
老师,您好,我公司有三个月超过了30人,但是全年不超过30人,这样会产生残保金吗
农民享受小规模纳税人的减半政策吗 这个答案?
老师,开的分公司,能搬地址吗?就是不注销,移到别的区去
税负怎么算?怎么根据税负算要勾的进项?
老师,请问我们是一般纳税人,挂靠A公司修桥,A公司给建设方开9个点专票,一般计税,我们开成本票给A公司,但A公司明确跟我说,叫我不要给他们开9个点发票,只能开3个点发票,请问这是为什么呢
郭老师,鞋帽店个体开的抖音店,平台让开发票,平台补贴 抖音支付补贴,能这么开票吗
能设置不重分类吗?这样看不懂啊
你好,最好设置成分类,因为报表不允许出现负数。
但是现在不会看了,你说看一下应付账款的借方余额,是看科目余额表吗?
资产负债表里面的预付账款的余额,等于你科目余额表预付账款借方明细加应付账款借方明细。
应付账款的余额就等于预付账款贷方明细加应付贷方明细。
你学编报表的时候应该有一个重分类。你应该根据这个来。