您好,这个是可以正常认证的,允许正常做成本抵扣

老师好,我公司购买一批建筑用材料10万元,,按照理论重量付的款,也是合同金额,增值税专用发票已收到,但是货到后发现实际重量低于理论重量,所以销货方给我公司退回2千元钱,这种情况怎么处理?专用发票我还未认证抵扣,是需要我认证后,对方再给我开红字发票么?如果开了红字发票,我这边需要怎么处理进项税呢?能不能出现比对异常呢?
老师。我们是奶粉批发商,我们给厂家开促销服务费的票, 他们不给我们钱,只给我们货,这个货随着我们正常进货的发票来,但是这个促销服务费金额的货物厂家在发票里一正一负变成赠送的了。这个账务怎么处理
你好老师,我公司是一般纳税人,主营汽车维修与汽车配件批发,每个季度厂家会给我们一定金额的返利,返利的金额在我们应付的配件款中扣除,且厂家给我们开票的金额是扣除返利后的金额,数量不变,单价上做了折扣,这种我应该怎样账务处理呢
您好老师,能给我讲讲4s店的账务处理吗?在厂家进车,给的返利直接用来进车,不给经销商反钱。计提返利,收到返利,开发票上面有折扣金额……等等,这些都应该怎么做会计分录,麻烦老师细细讲解一下
老师,我想咨询一个问题,我们公司销售给客户一批产品,客户按照正常售价给我们付款,我们把货发给客户,我们正常开具增值税专用发票,承诺订货只要达到一定金额,下月我们给予10元/件的返利,然后客户开我们开具红字信息表,我们开红字发票!我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀,该怎么做账务处理及会计分录
租赁个人的车辆,用来运输,我是承租人,是看租车协议的起始时间入账,还是看发票的时间入账小规模
电脑分别由主机及显示器作为一项固定资产入账(电脑已经已提完折旧了),后期显示器坏了怎么做会计分录 显示屏也维修不了了,也不买新的回来了。现在就是要做这个显示器屏报损,当时开票主机和显示屏幕是合在一起开的
老师,请问下小规模纳税人,现在可以修改2023年企业所得税申报表吗?想给23年做个80万销售,需要修改哪些
老师,我要自查我卖货价格是否太低,要怎么查
新开办企业,规模不大的一般纳税人公司,收到的货款法人从公账转到了个人账户作为借款 ,年末归还到公账,法人想把这笔借款当做投资款作为注册资金可以吗?
不报工资,还用操作吗,薪社那块还用去操作不老师
老师,渣土处置费我们给开发票对方只要13%的专票,这个如何解决?但是匹配税率正常是6%
老师,当月填报专项附加扣除,申报个税会跳出来吗?
我想问问老师 11月的应付款当月未收到发票 但知道准确金额 所以11月凭证直接做了不含税的准确金额进应付账款 12月份需要红冲吗 是否可以直接做 借应付 进项 贷银行存款出去
申请高新技术企业认定,政府给的资金怎么入账,有什么需要注意的
借,库存商品,进项税,贷方呢?
贷方的话,这个是应付账款,然后丛应付账款转营业外收入
那营业外收入的话所得税就得调增
嗯对,这个是有的,您好