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子公司开给母公司票据,母公司进行提现,子公司的会计分录是借 其他应付 贷 应付票据。母公司收到票据借 应收票据 贷 其他应付,但是后来母公司贴现了,分录借银行存款 财务费用 贷应收票据,现在合并报表不平了呢,子公司有应付我没有应收。

2024-10-01 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-01 09:08

您好,子公司  借 其他应付    和  母公司  贷 其他应付,抵消了,应付票据是不用抵消的,因为相当于子公司票据换成现金了,当初子公司开承兑时,借:应付票据   贷:银行

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快账用户4422 追问 2024-10-01 09:18

子公司开票的时候不是借其他应付 贷应付票据吗?

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齐红老师 解答 2024-10-01 09:19

您好,这是给母公司时的分录,票据哪里来的呀,自已从银行里用钱换来(开出的)

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同学你好 这个要的 借其他应付款母公司 贷其他应付款子公司
2021-11-24
你好,对的。你的理解很对
2020-11-02
你好!这个不需要做抵消分录。直接报表减少就行
2024-01-11
您好,分录一样的嘛,就是无票收入,子公司也这样写分录,只是有发票的成本费用不能税前扣除,子公司在年度汇缴时要纳税调增的
2024-09-01
数据到期,你付款的时候就 是借应付票据贷银行存款。
2023-10-17
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