 
                            同学,你好 能不能做个预提费用,而不是做其他应收款 是可以的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师您好,我们兄弟公司才完成税务登记,还不能开具发票,但是这个月要跟我们发生业务(服务合同金额500万),我们要预付100万给他们,那么他们暂时(1-2个月内)不给我们开具发票应该是OK的吧? 不然1万元一张的票,开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧?升级发票流程大概1-2月。另外,这种服务,我们提前支付预付款,但是对方暂时不开票,我们做账有什么过渡性科目吗?应该怎么做账?
老师,我们单位雇车往外运垃圾,因为雇的是个人车,不能提供发票,只能我们拿着他们的身份证去税务代开,一年费用大概十多万,不知道这种代开发票有没有限额?而且数额超过六万的情况下还要给他们上缴个人所得税吗?
老板个人支付的费用,每个月大概十万左右,但没办法开票,钱是老板自己个人账户打过去的,该怎么把这笔钱还给他?之前一直是银行直接做借款打过去,后期用发票来抵,但这家公司的账在代账公司那边,才知道他们所有对私的转账都不做账,费用都用现金做的,这样的话每个月的这十万左右该怎么打给老板呢?合伙企业,他们每个月要清算一次开支,而且公司没有额外的收入,所以这个钱只能通过公账转出去。如果还是跟之前一样做借款的话,因为代帐公司他们账面上不会体现这笔款,如果长期下去会不会有风险?
你好 老师 这个月我收到了2张红冲的发票 做账我大概知道( 借:制造费用-加工费 应交税费应交增值税进项税 贷 应付账款 都做红字的)但是报税的时候我该怎么提现 红字的发票又不能认证
老师我们2021年报销费用打款给法人法人支付的,代理记账给我门做到其他应付款了,没下费用,我们这些费用有有发票的也有没有的,大概50多万,1月份快报税了,我们可以在1月份调账吗,是不是做借以前年度损益调整,贷其他应付
 
                老师您好 我们出口报关是 单位按 个 进项发票的 单位写的是pcs 这个影响退税吗 用让对方改成个 吗,谢谢
老师,您好!上面一排是公司的实际发生的银行往来,底下是我写的分录,由于金额很大,我不知道这样做到外账里面合不合适,麻烦老师指导,辛苦啦!
待认证进项税额和增值税留抵税额在借方,是代表还有进项税没有抵完吗,可以继续开销项票对吗
湖南这边的社保基数下调了,社保申报时需要怎么操作?
老师名义分红2个股东可以单方面分吗?
采购进项发票的单位与报关单成交计量单位一致,能出口退税吗? 例子:报关单中,A产品:法定第一计量单位:台 法定第二计量单位:千克 成交计量单位:只 现采购进项增值税专用发票,单位:台
我是小规模,上个季度有无票收入,已经报了增值税,这个季度对方要求把票开出去,那我怎么做账,就是冲上个季度的无票然后再正常做开票的分路是么
老师,我想问下,公司是装饰装修行业,客户付了一笔定金,我怎么做账呢,然后是有一个对公银行的收款码,客户直接付进去,是不是都要算成收入啊
请问;公司注册资本到什么时候要求实缴
老师您好,我们是液化气零售企业,平常主要是零星的开具发票和一大部分未开票收入,按照实际经营情况,我们这个月进项票不够了,但销项税又高应该怎么避免交增值税
但预提费用,怎么处理,最后,如果有余额的话
同学,你好 之后用发票来冲,如果没有发票,费用不能税前扣除