借:银行存款
贷:应交税费
借:应交税费
贷:以前年度损益调整

公司收到税务局退的多缴的文化事业建设费和增值税,账务怎样处理?会计分录怎样写?多缴是以前年度的,跨年了
购货方跨年度把增值税专用发票退回,账务怎么处理
21年上年度多交增值税,22年税务退回,账务如何处理
请问企业收到税务局退回去多年交的税费怎么做账务处理?
多交增值税 且附加税也多交了;缴纳增值税后怎么记账;后续退回增值税及附加税的账务处理
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
应交税费下面的明细科目是什么
增值税应该不和以前年度损益有关吧
应交税费-企业所得税
一般退的税是这样做的
我现在退的是增值税
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税
贷:以前年度损益调整