您好,不用,认证了转到应交税费-进项就可以
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师,年底结转应交税费应交增值税科目,待认证进项税额需要结转吗?
老师新年好,我们这因暂时还没有收入,一月份不能结转本年利润吧?那进项税我做的科目是应交税金--待认证进项税,要不要把这个进项税结转下呢?
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
我公司购入一批配件,取得进项发票,计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额,本月进项税额大于销项税额,月末需要将应交税费-应交增值税-待认证进项税额转入应交税费-应交增值税-进项税额吗?
老师,公司出租厂房,我今天开票,在开票信息维护里的项目信息维护里添加不动产租赁,选税率时只有9%,怎么没有5%呢?在营改增之前取得的税率是5%,怎么没有选呢?
去年社保多交了500多,现在退回来了,我现在做的分录是借银行存款 贷管理费用-社保,出财务报表的时候未分配利润年初年末相减,和利润表的利润总额差这个社保钱,已经跨年了,是不是这么调整不对,可是计提的工资对冲再重新计提的,到是对利润表和未分配利润没影响 麻烦会的老师详细说一下。
老师你好182是怎么来的
老师2022年的三个月的工资计提错了,我直接在今年更正过来行吗,管理费用工资与应付工资对冲,再重新计提
基期息税前利润是怎么计算得来
@朴老师在线吗,请教的
老师小规模公司建安的异地预缴增值税季度才开20万也要增值税也要先预缴吗?没有免税吗
一个凭证可以附两笔招待费吗,把两笔招待费合计在一起,做一张凭证
逐步综合结转分步法核算产品成本时,需要进行成本还原。通过成本还原,能全面地反映各步骤产品的生产耗费水平。老师后面这句话对吗?为什么
员工工资申报8000实发8000公司帮承担个人部分社保公积金个税。公司承担这部分没有申报个人所得税工资收入里面是正确的吗
分录该怎么写呢
借:应交税费-进项
贷:应交税费-待认证进项税额
好的!谢谢您
不客气,很高兴帮你