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请问老师我们是一般纳税人,当月没有收到进项普票,但是我们已经开出来销项发票了,月底是不是应该暂估入账呀?暂估入账附件应该附什么呢?凭证科目应该怎么写呢?

2024-10-07 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-07 16:10

你好,按入库单暂估

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快账用户1058 追问 2024-10-07 16:12

那收到发票时就不用附入库单了对吗

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快账用户1058 追问 2024-10-07 16:14

借方科目是什么 贷 应付账款吗

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快账用户1058 追问 2024-10-07 16:17

借方 库存商品还是什么

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快账用户1058 追问 2024-10-07 16:30

怎么不回答啊

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齐红老师 解答 2024-10-07 16:32

借库存商品暂估 贷应付账款暂估

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快账用户1058 追问 2024-10-07 16:34

那收到发票冲暂估应该怎么会计科目呢

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齐红老师 解答 2024-10-07 16:57

借库存商品暂估红字 贷应付账款暂估红字

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你好,按入库单暂估
2024-10-07
您好 请问暂估的款项后期需要支付么
2021-03-03
同学,你好,你要是能在汇算清缴前回来成本发票,就做个暂估。、
2020-12-22
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
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