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老师您好,有个分录不知道怎么编了,比如卖给张三三百元产品要开票的金额,又还没收到货款,实际只能收二百元所以确认收入也就是二百元,还有一百元到时候三百收但了是要返回的,这怎么做分录呢?借应收张三三百,贷收入200,还有一百怎么记

2024-10-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-07 16:22

你好,你发票开的是多少?200吗?

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快账用户3298 追问 2024-10-07 16:25

开三百,这是内账,收入是二百,还有一百是要返回的,我认为不是其他应收也不是其他应付,如果收到三百块钱了可以记到其他应付,关键还没收到钱呀

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齐红老师 解答 2024-10-07 16:31

预收账款 做这个的

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快账用户3298 追问 2024-10-07 16:32

没设预收,分录?

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快账用户3298 追问 2024-10-07 16:32

借贷方三百块,还没收到,怎么做分录才能平

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齐红老师 解答 2024-10-07 16:36

借应收账款300 贷主营业务收入200 预收账款100

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快账用户3298 追问 2024-10-07 16:59

都没收到一分钱,怎么叫预收

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快账用户3298 追问 2024-10-07 17:00

再说没有设预收科目

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齐红老师 解答 2024-10-07 18:09

没有预收放到应收账款里面去。我上面也没有给你写银行还款,没有说你收到了钱

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快账用户3298 追问 2024-10-08 09:08

那应收账款借贷当都是同一个人?岂不是再客户要给他写两个名字?

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齐红老师 解答 2024-10-08 09:11

那你也可以放到应收账款,但是你这样的话体现不了应收账款是300。

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快账用户3298 追问 2024-10-08 09:17

谢谢老师,就是这里一塌糊涂

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齐红老师 解答 2024-10-08 09:19

不用客气,工作愉快。

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