你好,你发票开的是多少?200吗?
老师,请问跨区涉税事项的增值税和企业所得税是开票的时间申报,还是等工程结束再申报
怎么证明这个光伏发电站是A的固定资产呢?我们现在是有三方:A;施工方 B:出钱方:C:受益方 现在是签一个三方协议,A在C提供的场地施工建设一个光伏发电站,建好后当作A的固定资产。销售给B然后B融资租赁给
老师这个是什么意思?
老师,刚开始员工借款,后转为激励款,怎么做账?还需要报个税吗?
老师您好,公司每个月都有一笔运输费1500元,因为是个人干的去年一直没有给发票,今年打算找个替票,把这一年的费用都开出来,那24年的还需要开出来吗,还是开25年一年的就行了呢
老师 问下我们单位是小规模纳税人酒店,六月份给客人开了普票,现在七月份了,他们说普票不行,要重新开专票,这种情况直接把原来的普票红冲就可以吗?这个月已经报完税了
企业因为维护资质缴纳技术人员的社保部分,企业缴纳社保能税前扣除吗?个人部分需要按照工资收入申报个税吗?这部分人没有正常工资收入,企业只承担缴纳社保
老师下午好,小规模纳税人公司给广州客户买机票到成都参加产业论坛会,这个费用计入什么科目?税前能全额扣除吗
请问股东认缴资本是100万,但转了150万资金做投资款,50万计入资本公积。那在分红的时候是按100万所占比例分的吧。多转的资本公积对于这个股东来说有什么用处?
老师您好,什么是流押条款?
开三百,这是内账,收入是二百,还有一百是要返回的,我认为不是其他应收也不是其他应付,如果收到三百块钱了可以记到其他应付,关键还没收到钱呀
预收账款 做这个的
没设预收,分录?
借贷方三百块,还没收到,怎么做分录才能平
借应收账款300 贷主营业务收入200 预收账款100
都没收到一分钱,怎么叫预收
再说没有设预收科目
没有预收放到应收账款里面去。我上面也没有给你写银行还款,没有说你收到了钱
那应收账款借贷当都是同一个人?岂不是再客户要给他写两个名字?
那你也可以放到应收账款,但是你这样的话体现不了应收账款是300。
谢谢老师,就是这里一塌糊涂
不用客气,工作愉快。