你好,你发票开的是多少?200吗?
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
开三百,这是内账,收入是二百,还有一百是要返回的,我认为不是其他应收也不是其他应付,如果收到三百块钱了可以记到其他应付,关键还没收到钱呀
预收账款 做这个的
没设预收,分录?
借贷方三百块,还没收到,怎么做分录才能平
借应收账款300 贷主营业务收入200 预收账款100
都没收到一分钱,怎么叫预收
再说没有设预收科目
没有预收放到应收账款里面去。我上面也没有给你写银行还款,没有说你收到了钱
那应收账款借贷当都是同一个人?岂不是再客户要给他写两个名字?
那你也可以放到应收账款,但是你这样的话体现不了应收账款是300。
谢谢老师,就是这里一塌糊涂
不用客气,工作愉快。