你好,这个你借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬,福利费。 然后再借应付职工薪酬,福利费贷,其他应收款500 然后发工资的时候借,应付职工薪酬,工资贷,其他应收款。500

这里面的招待费是员工之前向公司借备用金1000元里面支付了730元,现在这个730元被我直接计入了成本,那员工现在归还了剩余270元,借银行存款,贷其他应收款。那这个730元的报销费用我应该怎么做会计分录呢?才能冲销员工借款?
老师你好,公司购买土地交了保证金500万,这500万的保证金还需要退回来,会计科目记的是借,其他应收款,贷银行存款。 公司说这就是我们购买的土地,如何做会计分录呢?之前做错的分录如何更改呢?
老师你好,我之前做了发放现金福利的分录,借:其它应收款1000贷现金1000,有500是公司出的,还有500是从工资里面扣的,我该如何平这个分录呢?
老师你好,9月份发放现金1000给员工作为公司福利,然后10月份要在工资中扣500,那我其他应收款个人是不是最后是平的呢,怎么我看还是有余额呢,如何处理呢?
老师你好,麻烦帮忙将借款现金孝亲奖1000与发放1000但是里面还有500元是员工个人需要承担的,500是公司承担但是在发放工资时候才扣除 所有的分录发我么?我总是分不清,借:库存现金1000 贷其他应付款~公司1000,计提员工孝亲奖1000借:销售费用福利费500 其他应收款 个人500 贷:应付职工薪酬工资500 应付职工薪酬福利费500 发放,借:应付职工薪酬工资500应付职工薪酬福利费500贷库存现金1000这个分录对么?在一月份工资里我是直接扣掉这500还是怎么处理呢?
老师,是借应付职工薪酬总计提工资1000里面减少500金额,贷,其它应收500 贷银行500么,那我计提里面都是对的,我银行发放如何调整呢,
你好,你发放的如何调整是什么意思?你可以直接红字冲写你之前的凭证,然后再按照正确的重新做。