
老师您好,我们公司去年12月时根据订单系统的已完成未收款数据做了暂估收入,增值税申报时这部分做了无票收入缴税。现在做1-3月增值税申报了,要怎么算1-3月的无票收入数呢?是用1-3月暂估收入减去12月申报的暂估收入吗?
老师 也是实物中遇到的,甲公司是一般纳税人,19年做了一笔无票收入,当时申报增值税了,20-21分别开票了,没有冲减无票收入增值税相当于申报重复了22年申请留底退税了,现在发现当时申报错了,还能更正申报吗
无票收入申报增值税的时候需要交税吗
老师,无票收入填在增值税申报的哪栏?我之前没在增值税申报里填无票收入,但在季度企业税申报时候填在营业收入了?是不不对?和增值税申报对不上是这样吗?
我公司是小规模纳税人,在申报增值税时,我们有无票收入也有有票收入,在申报时附列资料一填的资料为何比申报表少2分提交不了
老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
老师,手机电子税务局登录不上去,提示的是身份不附,密码修改了也不行
老师,那个应付职工薪酬那,企业所得税已计入和实际支付,实际支付到底减不减去支付之前年度的工资
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)