咨询
Q

老师您好,我们公司去年12月时根据订单系统的已完成未收款数据做了暂估收入,增值税申报时这部分做了无票收入缴税。现在做1-3月增值税申报了,要怎么算1-3月的无票收入数呢?是用1-3月暂估收入减去12月申报的暂估收入吗?

2022-04-19 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 08:49

您好,不是,就是您先内部确认哪些先未开票收入本期开票的

头像
快账用户8872 追问 2022-04-19 08:50

能详细说一下吗?不太明白呢

头像
齐红老师 解答 2022-04-19 08:52

您好,对于未开票收入的明细您取得,1-3月收入您也有,进行数据匹配

头像
快账用户8872 追问 2022-04-19 08:58

意思是在已完成未开票收入的明细中匹配1-3月已到账确认收入的数据,剔除这部分数据,将剩下的数据做无票收入吗?那12月的无票收入要怎么处理呢?

头像
齐红老师 解答 2022-04-19 09:15

您好,12月做无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,不是,就是您先内部确认哪些先未开票收入本期开票的
2022-04-19
您好,对于开票金额,做未开票收入部分红字,开票蓝字即可
2021-03-04
你好,需要在增值税纳税申报表中做无票收入
2021-01-13
你好;  没有开票的部分; 你做无票收入分录; 和报税没有; 看是否需要补做分录补税费的  
2023-05-23
对的,是的,是这么做的,借预收账款,贷以前年度损益,调整应交税费。
2023-04-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×