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是不是月底未交增值税余额在借方,就是留底税额

2024-10-08 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-08 15:31

您好,这个代表公司多交了,不用交税

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快账用户7984 追问 2024-10-08 15:31

那留底税额是什么了

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齐红老师 解答 2024-10-08 15:33

如果是进大于销,不用做分录的,直接留底申报

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快账用户7984 追问 2024-10-08 15:44

那待认证进项税额月底有没有余额

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齐红老师 解答 2024-10-08 15:45

如果没有认证,是有余额的

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快账用户7984 追问 2024-10-08 15:49

那进项税额和销项税额月底有没有余额

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齐红老师 解答 2024-10-08 15:50

结转到未交增值税里面了,没有了

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快账用户7984 追问 2024-10-08 15:57

实际工作中有没有待认证进项税额的情况

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齐红老师 解答 2024-10-08 15:58

有呀,没有认证的就是计入这个

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快账用户7984 追问 2024-10-08 16:00

那实际工作是每到一张发票就计入进项税额,月底再改吗

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快账用户7984 追问 2024-10-08 16:00

改成待认证进项税额

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齐红老师 解答 2024-10-08 16:02

先计入待认证这个,认证了再转到进项里面

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快账用户7984 追问 2024-10-08 16:05

是转到里面,不是改

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齐红老师 解答 2024-10-08 16:14

是的,没认证前先入到待认证这个

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您好,这个代表公司多交了,不用交税
2024-10-08
年底应交税费-未交增值税余额在借方, 是代表留底
2023-05-08
同学你好!这个表示   你们的进项税  大于销项税的 这样    这期间   不用交增值税的 等以后   销项税大于进项税    形成差额   用这个留抵冲减 少交以后期间的增值税的
2021-03-30
是滴,就是你说的那样子
2024-01-23
同学你好,收到退回留抵增值税时,借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,再做分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税,就把这个余额处理了。
2022-09-10
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