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小规模公司,从代理记账接回报表,发现【应付账款】为负数字。我选择让供应商退款给公司,请问这样做可以吗?如果可以该笔进账在利润表里归为哪个科目。以及公司是否要开什么发票给供应商?如果不这样操作又该如何能降低【应付账款】这个科目数字。本人小白,只为完成电子税务局报表。请不要跟我说借啊贷啊。公司处于即将注销

2024-10-09 07:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 07:12

如果是你们单位多支付了的,可以退回 这个不影响利润 不开发票

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快账用户6973 追问 2024-10-09 11:50

就是这一笔也不用体现在利润表里是吗?

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齐红老师 解答 2024-10-09 11:52

对的是的,不体现在利润表里面。

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如果是你们单位多支付了的,可以退回 这个不影响利润 不开发票
2024-10-09
同学你好 你可以开劳务费的发票出去,你开出去发票做收入 你们自己的工人直接做工资薪金
2020-11-07
1,你这里可以这样调整 2,你这里直接自己做一个调整说明,然后根据说明调整即可 3,摘要,调整XX
2021-03-06
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
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