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老师你好,我们2023年的有一张分录做在长期待摊费用里,现在这张票被红冲了,我现在要把这张票调整到以前年度损益,来调整这张分录,我想问一下我应该怎么做分录?

2024-10-09 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 11:50

你好,你去年是怎么做的凭证?

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快账用户3242 追问 2024-10-09 11:53

借:长期待摊费用-工程款 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-10-09 11:54

你好,如果红冲了,你直接做相反的凭证就可以了呀。

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快账用户3242 追问 2024-10-09 11:57

哦,意思他去年抵了成本我也不用管了吗

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齐红老师 解答 2024-10-09 11:58

你好从这一个上面来看是不需要的,除非你还有别的科目。

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你好,你去年是怎么做的凭证?
2024-10-09
你好,努力的学员,需要说具体些,以及以前年度是账务处理。
2023-03-15
还是用年初未分配利润这个科目来进行抵消处理?
2022-03-08
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
你好,不用的,直接借应收账款贷,主营业务收入应交税费。 借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费负数。
2024-04-03
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