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开发票时交纳增值税及附加268.67元,发现发票开错冲红申请退税,退回税款275.24元,这个差额应该怎么做会计分录

2024-10-09 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 14:57

你好,他多退回来的是哪一个税款?

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快账用户7578 追问 2024-10-09 15:00

回单上没有明确写 但是多退了两比

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齐红老师 解答 2024-10-09 15:01

你好,差额做营业外收入的。

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齐红老师 解答 2024-10-09 15:01

借银行存款贷营业外收入。

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快账用户7578 追问 2024-10-09 15:01

交的时候只交了增值税和城市维护建设税

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齐红老师 解答 2024-10-09 15:02

你先冲增值税和城建税,剩余的做营业外收入

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快账用户7578 追问 2024-10-09 15:06

老师我是直接冲红的 那分录该怎么转成营业外收入呢

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齐红老师 解答 2024-10-09 15:07

借银行存款,贷应交税费,未交增值税,应交税费附加,税建应交税费附加,税贷税金及附加,然后这个金额是268.67 那不是还有一个差额 275.24-268.67,还有这一个差额,有这一个差额不是你银行存款余额不对,借银行存款贷营业外收入做这一个不就行了。

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你好,他多退回来的是哪一个税款?
2024-10-09
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