暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?@立峰老师
请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师
老师 一家小规模公司,一直都是零申报,没做账,结果9月份开了120万的票出去9月份的成本开了30万进来 老板不想交那么多税 人家说暂估入库 这个怎么为什么能这么操作
老师好,我们是小规模纳税人,我同事在9月份的一张普通票误开成了3%专票,产生了增值税,现在季度申报。专票可以在10月份红字冲销吗?可以的话已交增值税怎样退返?分录怎样调整?
老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊
收到税务局退的个税手续费908元,分录怎么做?增值税要分开么?申报的时候需要申报无票收入么?
老师好,我们餐饮公司一个总公司和两个分公司,所有的款项由总公司代付代收,增值税由分公司进行申报,所得税由分公司汇总到总公司一起申报,现在分公司有一笔长者补贴10万元,客户要求由总公司来开发票,由总公司申报纳税,总公司和分公司相关的会计分录应该如何制作?谢谢!
老师,我去年年底弄了固定资产一次性扣除,这个我是要在什么时候调整呢?
老师你好,缴纳企业所得税当月缴纳当月计提可以吗?
假如公司需要博士资质,条件是全额承担交社保费用,那个人承担部份个税怎么处理呢
老师,请问一下个体户奶茶店查账征收 季度申报收入的时候,未开票收入是按不含税金额去填吗?那增值税申报表是不是要手动去填写那些减免税额,和免税额那些
购入天然气报警器计入哪里
老师,公司发个客户的产品有不良,产品没退回来不收钱,仓库有做了报废单形成了待处理财产损益,这个怎么做账呢
借:管理费用-费用化支出 贷:研发支出-费用化支出的摘要应该怎么写呢
卖出价和买入价根据什么区分