你好可以开具专票的,没问题

1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师好,请问下我们老板名下两个公司,一个是一般纳税人,一个是小规模,我们日常经营一场活动比如20万成本,住宿会场能开专票,餐饮开普票,请问,我可不可以把能开专票的部分就用一般纳税人付款,餐饮部分就用小规模付款作为营业成本? 另外。这样小规模公司一年的主要成本就都是酒店的餐饮费用了,会有什么风险吗?
老师您好,我们是养老服务有限公司,现在享受增值税免税的政策,从5月1日我们单位升级为了一般纳税人,我现在的问题是我们支付给别家公司的服务费和采暖费,让对方给我们开具增值税专用发票待以后抵扣增值税用好,还是继续让对方给我们开具增值税普通发票好些
老师:问一下,我们是小规模,7月份给对方公司开了一张增值税专用发票(对方要求开的),但是她们这个时间还没升为一般纳税人,8月份开始升为一般纳税人了,现在(9月)她们要求把这张票冲红了,从新开具专票,日期在这个月,可以吗?对我们公司没有什么影响吧
老师你好,我们公司跟高校签订了“产学合作协同育人项目技术服务”合同,实际上就是公司赞助一笔钱给高校搞科研。整个项目经费可能是由多家企业赞助的。那高校给我们公司应该开什么发票呀?发票大类是什么?内容是什么?
老师好:公司是小规模纳税人,电子税务局里没有核定印花税税目,公司这边也没有营业收入,公司需要申报印花税吗?需要
你好老想开一个个体户经营山坡石 建筑土方的需要什么材料和流程
公司理财怎么做会计分录
老师,个税那个抵扣,租房和房贷是不是只能选择一个
老师异地项目,异地26年1月之前税局还未核定税种,2月看的时候还没有的,但是刚看的时候核定了税种,增值税核定的按月申报,那这种情况是开具发票了预缴,没开具发票的时候需要0申报不
开票信息里边的电话怎么更改呢 这个和其他的地方哪里是关联的
律所小规模 综合税负 一般是多少哇
哈罗顺风车平台为什么不可以开发票?
老师,您好,城建,教育附加,地方教育附加分别是增值税的多少呀
还有就是,我们取得了景区门票专用发票,这个发票我们进项税能抵扣吗
你们做福利费肯定不可抵扣的
不做福利,是成本,我们也售卖景区门票的
那是可以抵扣的这个
好的谢谢
不客气祝你工作顺利