如果你们公司选择成为一般纳税人,那么在支付给别家公司的服务费和采暖费时,建议继续让对方开具增值税普通发票。 因为你们公司提供的养老服务享受增值税免税政策,根据相关规定,用于免征增值税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。即使取得了增值税专用发票,也不能抵扣进项税额。 此外,开具增值税普通发票相对简单,也更符合免税政策的要求。同时,你们公司应确保所有收入都纳入正规的财务核算和税务申报,依法纳税。
老师,您好,请问对方公司开给我公司的咨询服务费,增值税专用发票,能够抵扣增值税吗?我们是一般纳税人
湖北省一家咨询公司,属于按季申报的增值税小规模纳税人。我们不知道支持小规模纳税人复工复业增值税政策会延续,今年1月份给购买方开具了3%征收率的增值税专用发票。现在延续政策出台了,我们一季度的收入是否还能够享受免征增值税政策?
老师您好,跟您请教一下,我们单位从5月1日起升级为一般纳税人了,我们这边目前养老服务是免税的,想跟您咨询一下,客户或供应商给我们开票(比如服务费、维修费、采暖费等,开增值税专用发票合适,还是普通 发票好些,后期是否可以做进项发票抵扣
老师您好,我们是是养老服务企业,从5月份开始升级为一般纳税人,我们目前增值税享受免税政策,我们单位日常发生的设备维护费,还有服务费,让对方给我们开增值税专用发票好些还是开普票好些
老师您好,我们是养老服务的企业,2024年5月份之前为小规模纳税人,我们每年会有25万左右的采暖费支出,刚采暖费供应商给我这边打电话说是2022年和2023年给我们开具的供暖费发票为免税票,现在对方需要把之前开具的发票红冲了从重给我们开具有税的发票,发票总金额不变,因为2023年汇算清缴已做完,对方重新开票对我们单位有影响吗
老师你好,我的票上周四都已经签收,到现在一直都显示处理中,
老师 24年我们酒店装修的时候老板花20万买了4台空气能投进公司了,也没有发票,后来老板又开了一个公司,把其中两台空气能挪到另一个公司了,另一个公司用对公户给转来10万元,这种情况怎么做账呢?
老师,有个货物出口国外,但是显示不能退税了,怎么操作?
请问开完发票销项就记 借应收账款贷主营收入销项 收到发票就记,借库存商品进项税额贷应付账款吗,期末结转吗
日本退税服务商退税的钱是打给我们香港子公司,合同是和我们上海分公司签署的,这样是不是有问题了
老师,外贸出口发票上备注发货日期,这个发货日期早于报关日期可以嘛,进项票后面再开回来
老师您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,目前收入是个人的微信直接收款,老板的意思是用微信的钱直接报销员工的钱,可以直接这样操作吗?收入是正常报税做账的,收入直接在个人微信,又直接个人微信报销可以吗?会有什么风险吗
老师,出口蓄电池,退不退税,可需要交消费税
我司经营范围是:“普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营),仓储业(不含危险化学品及易制毒化学品);货物装卸、搬运、包装、配送。”还有房产转租,请问我司可以开水电发票给租户吗?
老师,在哪里查到税务局登录的法人电话号码是多少?