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公司购买的软件服务费,现在公司准备注销,不用了,另一家公司购买了我们的服务费,并给他们开了发票,预付账款的余额怎么处理?

2024-10-09 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-09 17:47

你好,借银行存款贷预付账款做的这个吗?如果是的话,借预付账款贷其他业务收入应交税费。

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快账用户8042 追问 2024-10-09 17:54

公司预付了3年的费用,之前都是按月摊销,现在把预付款余额转让给了另一家公司,他们把剩余的钱发给我们,我们给他开票,

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快账用户8042 追问 2024-10-09 17:54

预付款余额怎么平账,然后再确认收入

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齐红老师 解答 2024-10-09 17:55

你好,借其他业务成本贷预付账款。

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快账用户8042 追问 2024-10-09 18:01

可以借管理费用吗,之前每月摊销都放在管理费用里了

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齐红老师 解答 2024-10-09 18:01

你好,那你做收入了之后,你没有对应的成本。

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快账用户8042 追问 2024-10-09 18:03

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-09 18:05

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,借银行存款贷预付账款做的这个吗?如果是的话,借预付账款贷其他业务收入应交税费。
2024-10-09
您好,可以直接进当期费用,也可以通过无形资产或长期待摊费用,分期摊入费用。如果对当期的影响不大,建议一次进入当期费用。
2020-12-18
同学你好 计入主营业务成本 借主营业务成本 贷银行存款
2020-09-17
学员你好! 挂其他公司的往来,等其他公司把钱打给你们在冲账。 挂账时: 借:其他应收款-XX公司 贷:银行存款 收款时做相反分录。
2021-04-19
你好同学,这样你要找他们要的,他们可以将另一个公司的发票冲红再开给你
2021-03-30
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