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老师,买了1000元产品,款未付,计入库存商品, 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 然后卖了500元,怎么做凭证

2024-10-10 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 08:52

借:主营业务成本500 贷:库存商品500

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快账用户4164 追问 2024-10-10 09:30

老师,这500元商品,卖了800元,怎么做凭证

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:32

借:主营业务成本500 贷:库存商品500 借:银行存款800 贷:主营业务收入 增值税-销项税

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快账用户4164 追问 2024-10-10 10:12

老师,这月买的产品都入做凭证了,借:库存商品 贷:银行存款 没付款的 借:库存商品 贷:应付账款 这个表上是这月卖的,有进价,有卖价,也有数量, 成本的就是这月卖多少输多少吧 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:主营业务收入。 下面这一步没对应库存商品能在库存商品里面去除吗

老师,这月买的产品都入做凭证了,借:库存商品
贷:银行存款
没付款的
借:库存商品
贷:应付账款
这个表上是这月卖的,有进价,有卖价,也有数量,
成本的就是这月卖多少输多少吧
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:银行存款
贷:主营业务收入。
下面这一步没对应库存商品能在库存商品里面去除吗
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齐红老师 解答 2024-10-10 10:13

做分录就是那样做的,

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快账用户4164 追问 2024-10-10 10:26

老师,这个月进了800元商品成本价,500元付款,300元未付款,做 借库存商品500 贷银行存款500 借库存商品300 贷应付账款300 卖了600元的商品成本 借主营业务成本600 贷库存商品600 卖价是800元就做 借银行存款500 应付账款100 贷主营业务收入600 应付跟已付款做分录用分着吗?

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:28

卖价是800元就做 借银行存款800 贷主营业务收入    应交税费-增值税

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快账用户4164 追问 2024-10-10 10:40

好的,老师

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:42

不客气,祝你工作顺利!

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快账用户4164 追问 2024-10-10 13:34

老师,9月份在抖店卖65000元,在抖店提现到银行卡货款60000元,还有5000元未收到,这个怎么做凭证。

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齐红老师 解答 2024-10-10 14:16

没收到的钱挂应收账款

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快账用户4164 追问 2024-10-10 15:32

老师,9月份的社保,不计提在算9月的账直接扣除可以这样做吗?

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齐红老师 解答 2024-10-10 15:33

对会计和税务不是很熟的,建议按会计制度规范做账,

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快账用户4164 追问 2024-10-10 15:35

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-10-10 15:35

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:主营业务成本500 贷:库存商品500
2024-10-10
借:应付账款-丙 100 贷:库存商品 100
2021-12-03
你好,库存商品的金额应该是1000,然后销项税额等于市场价格乘以13%。如果是一般纳税人。
2023-05-23
你好,很高兴为你作答
2024-05-22
您好 借:生产成本 1000 贷;原材料 1000 借:库存商品 600 借:半成品 400 贷:生产成本 1000
2021-01-09
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