借:主营业务成本500 贷:库存商品500

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师,我用A材料1000元去生产成本,其中用600元生产了成品了,400元呢,只是生产了半成品 ,如果月末都入库了, 做账是这样吗 借 生产产品1000 贷原材料1000 月末入库 借 库存商品-成品600 贷生产产品 400 借 库存商品-半成品400 贷 生成成品400
请问老师,本月进了1000元的货。是借库存商品1000,贷应付账款甲500,已500。可是本月丙又退了100元的货,这个凭证应该怎么和库存商品做到一起呢?借方是退库100元,借方怎么做呢?
2021年12月会计分录 借:库存商品1000 贷:应付账款1000 结转成本 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和发票是1100,银行付款也是1100元 那么我2022年1月份应该怎么调整?
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
公司用微信给员工发工资合规吗?
答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
开办时房租怎么作分录
老师,电商 做的是全托管模式。 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。怎样搞跨境电商备案,需要什么条件
老师 实收资本投入公司有3个月了 没有在国家企业公司网去公示,会产生罚款不?[抱拳]
老师,与员工签订劳务合同,可以按照工资薪金申报个税吗
老师,这500元商品,卖了800元,怎么做凭证
借:主营业务成本500 贷:库存商品500 借:银行存款800 贷:主营业务收入 增值税-销项税
老师,这月买的产品都入做凭证了,借:库存商品 贷:银行存款 没付款的 借:库存商品 贷:应付账款 这个表上是这月卖的,有进价,有卖价,也有数量, 成本的就是这月卖多少输多少吧 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:银行存款 贷:主营业务收入。 下面这一步没对应库存商品能在库存商品里面去除吗
做分录就是那样做的,
老师,这个月进了800元商品成本价,500元付款,300元未付款,做 借库存商品500 贷银行存款500 借库存商品300 贷应付账款300 卖了600元的商品成本 借主营业务成本600 贷库存商品600 卖价是800元就做 借银行存款500 应付账款100 贷主营业务收入600 应付跟已付款做分录用分着吗?
卖价是800元就做 借银行存款800 贷主营业务收入 应交税费-增值税
好的,老师
不客气,祝你工作顺利!
老师,9月份在抖店卖65000元,在抖店提现到银行卡货款60000元,还有5000元未收到,这个怎么做凭证。
没收到的钱挂应收账款
老师,9月份的社保,不计提在算9月的账直接扣除可以这样做吗?
对会计和税务不是很熟的,建议按会计制度规范做账,
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。