你好,这个没有限制的,只要有问题都可以再调。
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
老师我们公司一月份组建,发第一个月工资财务还没有到岗,没有申报个调税,二月份做了零申报,现在想补交个调税,更正申报网上做不了,因为要加人员要去税务大厅,要公章,我们公司公章再外地,如果财务索性不去补交,年底让员工自己汇算清缴的时候补交可以吗?财务不申报,个人APP又如何知道员工这一块工资呢。
老师你好,我公司是小规模物业公司,去年收的物业费都没给业主开发票,现在业主都要求补开去年的发票,我申报今年第三季度的增值税的时候,补开的这部分发票金额填在哪个栏次?补开的这部分发票去年申报增值税的时候已经交过税了,企业所得税怎样才能剔除这部分收入?
老师好,因为开票方税务异常,我公司23年收到的发票被专管员通知需要做更正申报调增,我调整以后补交了税金,但滞纳金需要去大厅开税票以后去银行缴纳,给银行那种五联税票他都要上交国库吗,我有一联他说我忘了盖章
老师好,因为开票方税务异常,我公司23年收到的发票被专管员通知需要做更正申报调增,我调整以后补交了税金,但滞纳金需要去大厅开税票以后去银行缴纳,给银行那种五联税票他都要上交国库吗,我有一联他说我忘了盖章
你好,老师,缴纳的经营所得税可以做账到费用吗?
老师,小规模增值税的申报表与一般纳税人增值税的申报表的区别是不是抬头上就写着呢
老师,我这里有一份租赁合同,租期3年,每年租金1.2万,那是不是按照3.6万的金额报一次印花税就可以了
一般纳税人建筑公司,十好几年以前的项目当时就没有开票,现在才回款,导致挂账没办法消,怎么处理合适呢
老师,领导要求需需提供:辅料平均消耗金额/台机,请问这怎么计算和设计表格,我们公司是制造业耳机行业,成品由三大步骤加工完成,(前加工、组装、包装成品),请问我是分三大步骤汇总辅料,还是直接已包装辅料汇总?还是前加工100、组装200、包装成品300=600这样统计算呢
老师,自己成立公司,然后抖音上卖货,法人可以发工资吗,然后报个税,需要注意什么
老师,个人所得税要计提吗
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
因为我昨天更正申报提交的时候提示您已经第二次更正,请谨慎操作,所以我担心次数多了以后网上不让更正了
你好,这个不会不让更正,只是税务局可能会找你核实一下,你如果是税务局让你更正的就没关系,不用担心。
这种情况能避免吗,就是对方单位税务异常,但我们好像也没办法预料到
你好是的,这个确实是没办法避免。
你只能找一些好一点的企业长期合作。
都是业务员在外面出差住宿拿回来的发票
你好这种金额不大,一般就算有问题也还好。
去正规一点的连锁酒店就能避免这些问题。
我们报销标准低,一天不能超过160。。。
你好,这个你可以跟老板反应一下,因为出了这种问题倒不如提高一点标准。
甚至这种票都完全可能是虚开的,这些业务人员常年在外出差,有熟悉的酒店完全可以找他们虚开点票回来报销
你好,这个你也可以要求业务员有问题的话让他们负责。
这种要求业务员负责合理不
你好,最好还是调整一下报销的标准。
一般那种连锁酒店会给虚开嘛
你好,这种情况要少很多,你关系不硬的话一般是不会给你的。